同學(xué)你好,馬上發(fā)過去
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月初“應(yīng)交增值稅”借方余額為6萬元,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)建造辦公樓領(lǐng)用本單位產(chǎn)品,成本為15萬元(其中直接材料10萬元),計(jì)稅價(jià)格18萬元。(2)外購原材料一批,價(jià)款30萬元(不含稅),支付運(yùn)費(fèi)2方元(不含稅),款項(xiàng)以銀行本票結(jié)算,材料收到。(3)甲公司決定用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為非貨幣性福利,每人發(fā)放一件,每件售價(jià)2萬元,本月實(shí)際發(fā)放。該公司共有100名職工,其中生產(chǎn)工人50名,車間管理人員10名,銷售人員20名,行政管理人員20名。(4)對外銷售產(chǎn)品一批,成本為25萬元,不含稅售價(jià)40萬元。(5)交納本月增值稅1萬元。
A企業(yè)為增值稅一般納稅人,12月份,為了年終獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)員工,管理層決定將自己生產(chǎn)一批電腦和外購的一批手機(jī)作為福利發(fā)送給員工;自產(chǎn)的電腦成本為1000元/臺,對外不含稅售價(jià)為4000元;外購的手機(jī)不含稅價(jià)格為2000元/部,增值稅稅率13%,12月末發(fā)送給員工;該企業(yè)用員工200名,其中,生產(chǎn)人員160名,行政管理部門的管理人員40名;要求:作出A企業(yè)12月份相關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄①12月1日,決定發(fā)放電腦福利時(shí)②12月20日,實(shí)際發(fā)放電腦福利時(shí),確認(rèn)收入③12月20日,實(shí)際發(fā)放電腦福利時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本④12月1日,決定發(fā)放手機(jī)福利時(shí)⑤12月20日,實(shí)際發(fā)放手機(jī)福利時(shí)
大華公司共有職工240人,其中直接參加生產(chǎn)的職工有210人、車間管理人員8人、銷售人員10人,其余為行政管理人員。2022年10月發(fā)生以下非貨幣性福利業(yè)務(wù):(1)大華公司以自產(chǎn)的手機(jī)作為節(jié)日福利發(fā)給全體職工,該手機(jī)的生產(chǎn)成本為每臺1600π,售價(jià)為每臺3000元(不含稅),大華公司適用的增值稅率13%;(2)大華公司以銀行存款外購的電吹風(fēng)作為節(jié)日福利發(fā)給全體職工,該吹風(fēng)機(jī)售價(jià)904元(含稅價(jià))/臺,已取得增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%
3、乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)家用電器,該公司共有100人,直接參與生產(chǎn)的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利,該批產(chǎn)品售價(jià)為10萬元,生產(chǎn)成本為7.5萬元,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.3萬元。要求:①乙企業(yè)計(jì)提非貨幣性福利的會計(jì)分錄②乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會計(jì)分錄③結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的成本
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)家用電器,該公司共有100人,直接參與生產(chǎn)的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利,該批產(chǎn)品售價(jià)為10萬元,生產(chǎn)成本為7.5萬元,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.3萬元。要求:①乙企業(yè)計(jì)提非貨幣性福利的會計(jì)分錄②乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會計(jì)分錄③結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的成本
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
同學(xué)你好 計(jì)提時(shí) 1、借生產(chǎn)成本60*1.13 ? ? ? ? ?制造費(fèi)用10*1.13 ? ? ? ? ?管理費(fèi)用10*1.13 ? ? ? ? ?銷售費(fèi)用20*1.13 ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 100*1.13
2、發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬? 100*1.13 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.13 借:主營業(yè)務(wù)成本60 ? ? 貸:庫存商品60