你好!這個計入差旅費
你好,老師! 咨詢個問題: 老板和司機帶著合作方領(lǐng)導(dǎo)去廠家考察,產(chǎn)生的交通費、住宿費和餐費,怎么記賬呢?是按人數(shù)比例分開,一部分記差旅費,一部分記招待費,還是?
業(yè)務(wù)部門出差去客戶公司然后有招待對方。 報銷費用的時候產(chǎn)生有交通費,禮品費, 住宿費。 問題:記賬:是選擇差旅費?還是業(yè)務(wù)招待費?
請問老師,公司領(lǐng)導(dǎo)因參加客戶的婚禮而產(chǎn)生的交通費、住宿費和餐費記入招待費還是差旅費???
老師,請問我們公司舉辦活動, 有外地來的廠家, 我們招待他們產(chǎn)生的餐費和住宿費, 是記到招待費還是會務(wù)費?
老師好,公司是新注冊的,這段時間領(lǐng)導(dǎo)出差產(chǎn)生了差旅費-油費、過路費、住宿費,還有招待費,這些個都要記入開辦費嗎, 還有,老師,銀行轉(zhuǎn)賬給領(lǐng)導(dǎo)用途是差旅費呢還是報銷費用
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
那婚禮的禮金記入招待費吧?
你好!這個嚴格來說,應(yīng)該入福利費或者交際費
老師為什么是福利費呢?是公司客戶的婚禮?。?
你好!客戶的入交際費,公司的員工的付福利費
請問老師交際費和招待費的區(qū)別是什么?交際費也是記入管理費用下的吧?
你好!是的,管理費用或者銷售費用都可以。交際費和招待費,本質(zhì)上沒區(qū)別