你好!這個計入差旅費

你好,老師! 咨詢個問題: 老板和司機帶著合作方領(lǐng)導(dǎo)去廠家考察,產(chǎn)生的交通費、住宿費和餐費,怎么記賬呢?是按人數(shù)比例分開,一部分記差旅費,一部分記招待費,還是?
業(yè)務(wù)部門出差去客戶公司然后有招待對方。 報銷費用的時候產(chǎn)生有交通費,禮品費, 住宿費。 問題:記賬:是選擇差旅費?還是業(yè)務(wù)招待費?
請問老師,公司領(lǐng)導(dǎo)因參加客戶的婚禮而產(chǎn)生的交通費、住宿費和餐費記入招待費還是差旅費???
老師,請問我們公司舉辦活動, 有外地來的廠家, 我們招待他們產(chǎn)生的餐費和住宿費, 是記到招待費還是會務(wù)費?
老師好,公司是新注冊的,這段時間領(lǐng)導(dǎo)出差產(chǎn)生了差旅費-油費、過路費、住宿費,還有招待費,這些個都要記入開辦費嗎, 還有,老師,銀行轉(zhuǎn)賬給領(lǐng)導(dǎo)用途是差旅費呢還是報銷費用
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那婚禮的禮金記入招待費吧?
你好!這個嚴(yán)格來說,應(yīng)該入福利費或者交際費
老師為什么是福利費呢?是公司客戶的婚禮??!
你好!客戶的入交際費,公司的員工的付福利費
請問老師交際費和招待費的區(qū)別是什么?交際費也是記入管理費用下的吧?
你好!是的,管理費用或者銷售費用都可以。交際費和招待費,本質(zhì)上沒區(qū)別