借管理費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)、500 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款
24.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月購入一棟辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000、增值稅額180000元。當(dāng)月用銀行存款支付了款項(xiàng),辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。甲公司本年7 月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
某咨詢公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人, 5月份初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,支付費(fèi)用11 300元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。6月份向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)500元并取得對方開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票。編寫會計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款10000000元、增值稅額900000元。另外,甲公司應(yīng)交契稅300000元,以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)500元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)時:(2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
2.甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)500元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,你好,老板拿錢買了一家公司,錢給了原來公司的老板,新公司怎樣做實(shí)收資本。
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退分?jǐn)偸前炊嗌俦壤?/p>
設(shè)備出售后,員工去調(diào)試發(fā)生的差旅費(fèi)計(jì)入該設(shè)備生產(chǎn)成本,然后一并轉(zhuǎn)入庫存商品嗎,還是單獨(dú)計(jì)入差旅費(fèi)
請問我們做為乙方與甲方(總包)簽訂的施工合同,然后置業(yè)(甲方的甲方)給我們付款,每次都是置業(yè)(甲方的甲方給我們付款),他們給我們寫了一份三方協(xié)議(沒有標(biāo)注金額就是此合同的所有款項(xiàng)),可以嗎?
老師好,這邊有一筆費(fèi)用,是分三年支付的!但是對方分年開票,我這邊想把這次費(fèi)用一次性入到應(yīng)付賬款,然后分三年攤銷入成本!請問這樣做有影響嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在怎么申報
老師好,企業(yè)運(yùn)煤,行業(yè)屬于道路貨物運(yùn)輸里面的普通貨物運(yùn)輸還是其他
A投資了20萬開了個店,B想入股,占比40%,如何計(jì)算
老師好,前幾個月有發(fā)票記賬錯誤,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有分開,財(cái)務(wù)報表已經(jīng)申報,可以在10月份沖銷前面的記賬憑證,然后補(bǔ)記嗎
老師,我是開勞務(wù)發(fā)票,加工費(fèi)發(fā)票的,結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,然后生產(chǎn)成本直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下