同學(xué),你好 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
行政管理人員李某報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付,會計分錄怎么寫老師
會計分錄(1)車間主任羅某出差,預(yù)借差旅費4000元,公司財務(wù)支付了現(xiàn)金。(2)(接上題)羅某出差回來報銷差旅費4500元,根據(jù)公司規(guī)定,予以全報,財務(wù)人員用現(xiàn)金補付羅某自行墊付的差旅費。
員工2022年的差旅費報銷,2023年1月支付,符合小會計準則,1月分錄怎么寫呢?
員工2022年的差旅費報銷,2023年1月支付,符合小會計準則,1月分錄怎么寫呢?
你好,2月份公司沒有取現(xiàn),有差旅費費報銷的,會計分錄怎么寫,不能拿銀行支付員工差旅費。
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
你好,如果銀行有錢不支付員工報銷的差旅費,用其他應(yīng)付款老板支付,這樣可以嗎?
同學(xué),你好 嗯,可以的
你好,這樣有沒有什么風(fēng)險呀?
同學(xué),你好 沒有風(fēng)險,可以的
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝!