同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報表

請問老師,建筑行業(yè)21年暫估的成本,22年匯算清繳前收到,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
請問老師,建筑行業(yè)暫估成本在匯算清繳前未到,目前已補(bǔ)繳所得稅,掛在賬上的應(yīng)付暫估款怎么處理
老師,建筑企業(yè)簡易計(jì)稅,21年暫估成本約500萬發(fā)票未到,暫估成本當(dāng)年已結(jié)轉(zhuǎn),匯算清繳日未調(diào)增,目前被查出已補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅,目前暫估應(yīng)付款還有余額怎樣沖銷
之前做賬是 :借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
建筑業(yè)23年未付款掛應(yīng)付賬款暫估成本發(fā)票,發(fā)票在匯算清繳前拿到,可以附在23年憑證下嗎,稅前扣除嗎
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題


賬面上還掛著暫估款的余額怎么辦呢
次月統(tǒng)一清理沖回,月底沒有票的再暫估 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款