?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師您好,請問公司應(yīng)付款10萬元根據(jù)發(fā)票掛賬,對方要求私卡轉(zhuǎn)給對方700元(好處費)這樣我這邊的賬務(wù)怎么處理呢?
老師好 請教個問題 根據(jù)工資發(fā)放明細表里面的五險一金的賬務(wù)處理,從計提到繳納的賬務(wù)處理幫忙指點一下,謝謝老師
老師,您好,請問根據(jù)最新政府會計制度,固定資產(chǎn)報廢怎么做賬務(wù)處理?
老師下午好,請問對公付的票據(jù)怎么做賬務(wù)處理?
老師好,請問根據(jù)這個表怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
那上期留底稅額這個怎么做?
在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方哦
老師,我做完怎么在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方?這個留抵稅額。期末轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該沒有余額嗎?你能幫我做一下這個分錄嗎?
同學(xué)你好 你有留抵的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方 你把你上面的金額代入我給你的分錄就可以
轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方,不是需要交的稅款嗎?那也就是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12109.45 貸:交稅費應(yīng)交增值稅進項稅12109.45 借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅12937.18 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12937.18做到這應(yīng)交費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額交827.73,還有期初留抵稅額359.09,接下來該怎么做???
同學(xué)你好 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方才是需要交稅的