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老師好,請問根據(jù)這個表怎么做賬務(wù)處理?

老師好,請問根據(jù)這個表怎么做賬務(wù)處理?
2023-03-13 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-13 08:37

?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4310 追問 2023-03-13 08:38

那上期留底稅額這個怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 08:40

在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方哦

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快賬用戶4310 追問 2023-03-13 08:55

老師,我做完怎么在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方?這個留抵稅額。期末轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該沒有余額嗎?你能幫我做一下這個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 08:56

同學(xué)你好 你有留抵的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方 你把你上面的金額代入我給你的分錄就可以

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快賬用戶4310 追問 2023-03-13 09:28

轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方,不是需要交的稅款嗎?那也就是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12109.45 貸:交稅費應(yīng)交增值稅進項稅12109.45 借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅12937.18 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12937.18做到這應(yīng)交費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額交827.73,還有期初留抵稅額359.09,接下來該怎么做???

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:35

同學(xué)你好 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方才是需要交稅的

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2023-03-13
?你好;? ? ? 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》的通知》(財會[2017]25號)規(guī)定,自2019年1月1日起施行。鼓勵行政事業(yè)單位提前執(zhí)行。 盤虧、毀損或報廢的固定資產(chǎn),按照待處理固定資產(chǎn)的賬面價 值,借記“待處理財產(chǎn)損溢”科目,按照已計提折舊,借記“固定資 產(chǎn)累計折舊”科目,按照固定資產(chǎn)的賬面余額,貸記固定資產(chǎn)。
2022-09-26
你好, 需要計提工會經(jīng)費 借管理費用,工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-10-19
你好,借:管理費用2600,貸:應(yīng)付職工薪酬2600。 借:應(yīng)付職工薪酬2600,貸:應(yīng)交稅費78,銀行存款2522
2021-04-08
您好 入庫單的單價根據(jù)增值稅發(fā)票不含稅單價填寫 請問單位存貨用什么計價方式
2020-10-21
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