同學你好,申報年報的時候,不需要減少收入,這個紅字發(fā)票沖減的收入,算今年的。
11月開具的發(fā)票,現(xiàn)在12月準備報稅了,但一客戶退回一張11月開具的發(fā)票,說開具的太明細了,要重新開具,我現(xiàn)在是不是應該先開具紅字的再報稅,紅字發(fā)票應該怎么開具?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現(xiàn)在23年2月份才把負數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
老師,我有一張發(fā)票是12月開具的,但是在一月份開具了,紅字信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有開具出來,我申報年報的時候應該怎么申報?是不是需要減少收入?
你好 我是購買方發(fā)票已經抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發(fā)票。10月申報的時候出現(xiàn)進項轉出,11月申報又有進項轉出,應該怎么處理?同一筆金額
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費和7%的稅費,最終要付1公司多少結算費?
請問醫(yī)院采購可以給個人備用金嗎個人采購后可以把款轉個人嗎,請有醫(yī)院相關經驗的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問題
請問老師,法定繼承、遺囑、遺贈、遺贈扶養(yǎng)協(xié)議同時都存在時,繼承開始后的繼承順序是什么?償還債務的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要氣死了
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,那企業(yè)所得稅里面的收入需要調整?
同學你好,去年企業(yè)所得稅里面的收入,不需要調整。