不是的哈,現(xiàn)在會計(jì)準(zhǔn)則都要求視同銷售做分錄了
會計(jì)上的捐贈,不確認(rèn)收入。企稅上的捐贈視同銷售,確認(rèn)收入。在企稅的銷售收入以哪個(gè)為準(zhǔn)?
銷售(營業(yè))收入包含主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入以及會計(jì)上不確認(rèn)收入但稅法上確認(rèn)收入的視同銷售收入。 可以舉例子嗎?會計(jì)不認(rèn)稅法確認(rèn)收入
老師,是不是所有的視同銷售行為在稅法上確認(rèn)收入在會計(jì)只要確認(rèn)稅費(fèi)不確認(rèn)收入做分錄
老師,問下在稅法上視同銷售行為確認(rèn)收入但在會計(jì)上是不是所有視同銷售做分錄時(shí)不確認(rèn)收入但像銷售一樣要交稅?
視同銷售和特殊銷售在做分錄的區(qū)別,視同銷售做分錄不用確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,特殊銷售需確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?