可以的,可以這么做的。
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢。7月開(kāi)了一張票,目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷,也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶,做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報(bào)銷?。
人力資源公司,有人力資源許可證 沒(méi)有申請(qǐng)差額征稅,發(fā)票也是正常開(kāi) 工資是通過(guò)對(duì)公賬戶發(fā)出的,個(gè)稅沒(méi)有申報(bào) 成本直接根據(jù)工資發(fā)放金額入賬(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款) 以上一系列操作對(duì)嗎?
老師,我一個(gè)建筑勞務(wù)公司,稅務(wù)局要求各班組組長(zhǎng)代開(kāi)發(fā)票入賬,老板認(rèn)死說(shuō)是自己的員工,要按工資薪金申報(bào)并申報(bào),現(xiàn)在的問(wèn)題是,1-8月份我全部從對(duì)公賬戶上發(fā)了工資給70來(lái)號(hào)人。入賬的時(shí)候不計(jì)提,直接入到做: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:銀行存款嗎(假如以后要補(bǔ)票,這個(gè)就只要直接加多一張附件就可以了) 如果計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,客戶打給我公司款,我公司按照客戶提供的我工資表發(fā)工資(發(fā)的公司計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而且也是以這個(gè)金額來(lái)申報(bào)個(gè)稅的),但有些沒(méi)發(fā)成功,客戶就自己用現(xiàn)金發(fā)放,沒(méi)發(fā)成功的這部分就又退回我公司銀行賬戶了,那退回來(lái)的這部分我做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)?但是這部分我已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,這樣會(huì)導(dǎo)致申報(bào)的個(gè)稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不一致。還是退回來(lái)的這部分我沖應(yīng)收,借應(yīng)收,貸:銀行存款?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
一般納稅人,增值稅6% 如果按差額征稅,怎么操作呢?增值稅多少
你好,差額征稅稅率是5%的,開(kāi)票系統(tǒng)里面增值稅發(fā)票填開(kāi)左上方選擇差額。
款是多少?你自己需要計(jì)算一下你的收入減去成本,這個(gè)余額除以1.05乘以5%。這個(gè)需要簽訂的是勞動(dòng)合同,申報(bào)工資薪金個(gè)稅。
申請(qǐng)差額征稅,需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅 不申請(qǐng)差額征稅,不用申報(bào)工資薪金個(gè)稅 是這個(gè)意思嗎
你好,你上面也不是工資 你上面的這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)呀,勞務(wù)費(fèi)需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。
工資最起碼得有社保,你們是不是沒(méi)有繳納社保?
沒(méi)明白啊,老師,不好意思 我提問(wèn)的第一段話,你說(shuō)沒(méi)問(wèn)題 后面第二輪咨詢了申請(qǐng)差額征稅 差額征稅需要收到勞務(wù)費(fèi)的人給我開(kāi)發(fā)票?
你好,申請(qǐng)差額你需要抵扣增值稅了,需要抵扣增值稅,他不得有正規(guī)的發(fā)票才能抵扣,勞務(wù)費(fèi)得有發(fā)票,因?yàn)槟愕谝环N做法沒(méi)有抵扣。
非差額征稅: 1.稅率6%,若有進(jìn)項(xiàng)可抵扣 2.無(wú)需申報(bào)勞務(wù)工資 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款 差額征稅: 1.稅率5%,有進(jìn)項(xiàng)也不得抵扣增值稅 2.要申報(bào)勞務(wù)工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi)
我糊涂了,錯(cuò)誤的請(qǐng)老師糾正一下
第一個(gè)是工資還是勞務(wù)費(fèi) 第二個(gè)對(duì)
兩個(gè)說(shuō)的都是勞務(wù)費(fèi)啊
我找了一張差額征稅的樣票,票面的增值稅238.1是怎么來(lái)的?
我是說(shuō)你支付給職工是工資還是勞務(wù)費(fèi)?
不管是按照哪一種做法,都應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,如果是工資,都在工資薪金里面申報(bào)個(gè)稅
和你是什么征稅方式?jīng)]有關(guān)系呀 借業(yè)銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪籌工資,貸銀行存款。如果是一般計(jì)稅的,按照這個(gè)來(lái)。
現(xiàn)在討論的是勞務(wù)費(fèi) 普通員工管理員肯定要申報(bào)的,這個(gè)沒(méi)有疑問(wèn)
圖片我算出來(lái)了,是一張差額征稅的發(fā)票,票面(99761.9-95000)*5%=238.1
你好,提供服務(wù)人員,你們是做的工資嗎?如果是的話,第一個(gè)不對(duì) 需要申報(bào)個(gè)稅,按照工資薪金來(lái)做,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
知道你給別人開(kāi)的是勞務(wù)費(fèi)。
非差額征稅: 1.稅率6%,若有進(jìn)項(xiàng)可抵扣 2.要申報(bào)勞務(wù)工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi) 差額征稅: 1.稅率5%,有進(jìn)項(xiàng)也不得抵扣增值稅 2.要申報(bào)勞務(wù)工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi)
你好 是的,是這么做的。
差額征稅,以圖片為例 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)收入99761.9,貸銷項(xiàng)稅額238.1
這兩段對(duì)了嘛
對(duì)的,是的,是這么理解