久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

人力資源公司,有人力資源許可證 沒(méi)有申請(qǐng)差額征稅,發(fā)票也是正常開(kāi) 工資是通過(guò)對(duì)公賬戶發(fā)出的,個(gè)稅沒(méi)有申報(bào) 成本直接根據(jù)工資發(fā)放金額入賬(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款) 以上一系列操作對(duì)嗎?

2023-03-11 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-11 15:00

可以的,可以這么做的。

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:03

一般納稅人,增值稅6% 如果按差額征稅,怎么操作呢?增值稅多少

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:06

你好,差額征稅稅率是5%的,開(kāi)票系統(tǒng)里面增值稅發(fā)票填開(kāi)左上方選擇差額。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:07

款是多少?你自己需要計(jì)算一下你的收入減去成本,這個(gè)余額除以1.05乘以5%。這個(gè)需要簽訂的是勞動(dòng)合同,申報(bào)工資薪金個(gè)稅。

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:08

申請(qǐng)差額征稅,需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅 不申請(qǐng)差額征稅,不用申報(bào)工資薪金個(gè)稅 是這個(gè)意思嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:09

你好,你上面也不是工資 你上面的這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)呀,勞務(wù)費(fèi)需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:09

工資最起碼得有社保,你們是不是沒(méi)有繳納社保?

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:11

沒(méi)明白啊,老師,不好意思 我提問(wèn)的第一段話,你說(shuō)沒(méi)問(wèn)題 后面第二輪咨詢了申請(qǐng)差額征稅 差額征稅需要收到勞務(wù)費(fèi)的人給我開(kāi)發(fā)票?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:12

你好,申請(qǐng)差額你需要抵扣增值稅了,需要抵扣增值稅,他不得有正規(guī)的發(fā)票才能抵扣,勞務(wù)費(fèi)得有發(fā)票,因?yàn)槟愕谝环N做法沒(méi)有抵扣。

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:27

非差額征稅: 1.稅率6%,若有進(jìn)項(xiàng)可抵扣 2.無(wú)需申報(bào)勞務(wù)工資 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款 差額征稅: 1.稅率5%,有進(jìn)項(xiàng)也不得抵扣增值稅 2.要申報(bào)勞務(wù)工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi)

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:28

我糊涂了,錯(cuò)誤的請(qǐng)老師糾正一下

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:34

第一個(gè)是工資還是勞務(wù)費(fèi) 第二個(gè)對(duì)

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:48

兩個(gè)說(shuō)的都是勞務(wù)費(fèi)啊

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:49

我找了一張差額征稅的樣票,票面的增值稅238.1是怎么來(lái)的?

我找了一張差額征稅的樣票,票面的增值稅238.1是怎么來(lái)的?
頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:50

我是說(shuō)你支付給職工是工資還是勞務(wù)費(fèi)?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:51

不管是按照哪一種做法,都應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,如果是工資,都在工資薪金里面申報(bào)個(gè)稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:51

和你是什么征稅方式?jīng)]有關(guān)系呀 借業(yè)銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪籌工資,貸銀行存款。如果是一般計(jì)稅的,按照這個(gè)來(lái)。

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:52

現(xiàn)在討論的是勞務(wù)費(fèi) 普通員工管理員肯定要申報(bào)的,這個(gè)沒(méi)有疑問(wèn)

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:54

圖片我算出來(lái)了,是一張差額征稅的發(fā)票,票面(99761.9-95000)*5%=238.1

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:54

你好,提供服務(wù)人員,你們是做的工資嗎?如果是的話,第一個(gè)不對(duì) 需要申報(bào)個(gè)稅,按照工資薪金來(lái)做,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:55

知道你給別人開(kāi)的是勞務(wù)費(fèi)。

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:57

非差額征稅: 1.稅率6%,若有進(jìn)項(xiàng)可抵扣 2.要申報(bào)勞務(wù)工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi) 差額征稅: 1.稅率5%,有進(jìn)項(xiàng)也不得抵扣增值稅 2.要申報(bào)勞務(wù)工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 3.基本戶直接發(fā)放勞務(wù)費(fèi)

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 15:58

你好 是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:59

差額征稅,以圖片為例 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)收入99761.9,貸銷項(xiàng)稅額238.1

頭像
快賬用戶4611 追問(wèn) 2023-03-11 15:59

這兩段對(duì)了嘛

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 16:09

對(duì)的,是的,是這么理解

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
可以的,可以這么做的。
2023-03-11
你好,你本就是人力資源,你就是差額計(jì)稅,如果你需要抵扣進(jìn)項(xiàng),就不可以享受差額計(jì)稅,只能是二選一。
2021-02-05
你好,依描述,這樣操作可行。
2021-08-28
你好,對(duì)方是否是你企業(yè)員工
2024-08-31
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
2023-07-07
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×