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我們購買辦公用品從外面取得增值稅普通發(fā)票拿給出納報(bào)銷,那這個(gè)付款人和發(fā)票購買方名稱不一致啊,那為什么購買原材料供應(yīng)商開出來的發(fā)票,我們又必須公對(duì)公轉(zhuǎn)賬呢?

2023-03-11 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-11 09:47

你好,辦公用品的這個(gè)是個(gè)人墊付的吧,報(bào)銷的。

頭像
快賬用戶6877 追問 2023-03-11 09:48

是的,個(gè)人采購先墊付,拿了普票或者專票來報(bào)銷

頭像
快賬用戶6877 追問 2023-03-11 09:48

為什么這個(gè)情況的付款人和發(fā)票購買方可以不一致?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 09:51

墊付的費(fèi)用,這個(gè)沒有關(guān)系,可以報(bào)銷費(fèi)用,但是你的主營業(yè)務(wù)成本需要三流一致合同資金發(fā)票。

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你好,辦公用品的這個(gè)是個(gè)人墊付的吧,報(bào)銷的。
2023-03-11
你好,對(duì)的,是的,最好有發(fā)票,有發(fā)票你可以稅前扣除,你銷售出去,對(duì)方不要發(fā)票,可以做無票收入。如果采購的無沒有發(fā)票,你留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明,正常做賬也可以,但是抵扣不了所得稅。
2023-07-18
同學(xué)你好 這個(gè)可以退稅 視同內(nèi)銷就可以抵扣
2021-11-01
同學(xué)你好 可以退稅 視同內(nèi)銷的就可以抵扣
2021-11-01
那你應(yīng)該付的錢,就是你本身的這個(gè)貨款,加上對(duì)應(yīng)的9000塊錢,支付過去就可以了。就相當(dāng)于是你把這個(gè)9000也作為你購買材料的成本一起支付過去。
2020-12-03
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