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老師你好,生產(chǎn)退稅企業(yè)申報(bào)的免抵退稅人民幣銷售額與開(kāi)具的出口發(fā)票相差一分錢,這個(gè)可以申報(bào)嗎?

2023-03-10 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-10 16:13

同學(xué)你好 這個(gè)具體看稅局 要求嚴(yán)格的就不可以

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快賬用戶9100 追問(wèn) 2023-03-10 16:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:16

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同學(xué)你好 這個(gè)具體看稅局 要求嚴(yán)格的就不可以
2023-03-10
是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額
2023-05-18
您好,當(dāng)期申報(bào)退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開(kāi)具發(fā)票銷售額不一致的意思
2023-05-26
對(duì)的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的哈,對(duì)
2025-09-16
問(wèn)題 1 人民幣出口免抵退稅,系統(tǒng)一般仍需填美元匯率(按出口當(dāng)月 1 日或當(dāng)日匯率折算 );因匯率產(chǎn)生的 1 分錢尾差是合理誤差,不影響申報(bào)。 問(wèn)題 2 免抵退稅與增值稅申報(bào)期原則上應(yīng)一致,需先完成增值稅申報(bào)再做免抵退稅申報(bào)。3 月未開(kāi)票申報(bào)后補(bǔ)開(kāi)票,要調(diào)整增值稅(沖減原未開(kāi)票、按開(kāi)票重報(bào) ),同步更新免抵退稅數(shù)據(jù),保證兩端匹配
2025-06-13
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