你好,先把之前的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應分錄?
老師您好!請問銀行手續(xù)費的發(fā)票,銀行一般是半年或一年才開一次,而且是合計金額,那銀行扣收手續(xù)費時和半年后收到手續(xù)費發(fā)票時的賬務處理分別是怎樣的?現(xiàn)在銀行開具的以前年度發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票可以入賬嗎?怎樣做賬務處理?謝謝!
老師,2021年發(fā)生的手續(xù)費已經計入財務費用,入賬單據(jù)是銀行打印的銀行回單,2022年6月份銀行給我公司開具的2021年發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票,針對這張發(fā)票應該怎么做賬務處理
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費,短信費,網銀年服務費,銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進項,因為之前每個月我已經做了憑證借:財務費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專票到了我應該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財務費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個又怎么做分錄
2022年的銀行轉賬手續(xù)費已經入了財務費用了,但是發(fā)票是2023年2月銀行才給開具的,而且開的是專票?現(xiàn)在拿到發(fā)票怎么處理?
2022年的銀行轉賬手續(xù)費已經入了財務費用科目了,但是發(fā)票是2023年2月銀行才給開具的,而且開的是專票?現(xiàn)在拿到發(fā)票該怎么做賬?
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
那跨年了呢?是不是還要涉及以前年度損益調整?
你好,涉及到損益的科目,通過??以前年度損益調整? 科目代替?
因為以前的財務費用已經結轉至去年的利潤里了
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
這個跨年了,分錄怎么做?
你好,先把之前的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應分錄? 借:銀行存款,貸:以前年度損益調整—財務費用 借:以前年度損益調整—財務費用,貸:銀行存款?
怎么沖?借財務費用 紅字,貸以前年度損益調整?
你好,先把之前的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應分錄? 紅沖,借:銀行存款,貸:以前年度損益調整—財務費用 補做入賬,借:以前年度損益調整—財務費用,貸:銀行存款? 沒有這樣的憑證:借財務費用 紅字,貸以前年度損益調整
不能直接調費用?
這個不影響未分配利潤嗎?
你好,跨年的損益事項,是不能直接通過? ?財務費用? 科目調整的?
這個不影響未分配利潤嗎?
你好,會影響? 未分配利潤的?
但是您發(fā)的這兩個科目剛好平了,沒有影響到未分配利潤
你好,如果取得發(fā)票金額與之前入賬金額一致,兩個分錄金額一致,那就不影響了
那按這樣做,再重新入財務費用和進項稅額,這樣財務費用就重復了
你好,沒有重復的 因為根據(jù)發(fā)票入賬之前,之前的無票費用分錄已經被沖銷了?
之前做的就是財務費用
你好,沒有重復的 因為根據(jù)發(fā)票入賬之前,之前的無票費用分錄已經被沖銷了? (是針對這個回復有什么疑問嗎)