借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。匯算清繳需要納稅調(diào)增。
老師,2021年發(fā)生的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,入賬單據(jù)是銀行打印的銀行回單,2022年6月份銀行給我公司開(kāi)具的2021年發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,針對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
2022年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)的專(zhuān)票要到2023年1月份才能開(kāi)出來(lái),到時(shí)候2022都已經(jīng)結(jié)帳了,1月份開(kāi)出的發(fā)票怎么入賬?
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費(fèi),短信費(fèi),網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi),銀行2023年給我們開(kāi)了專(zhuān)票,就是2月份我要抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橹懊總€(gè)月我已經(jīng)做了憑證借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專(zhuān)票到了我應(yīng)該怎么做分錄,銀行2023年開(kāi)的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個(gè)又怎么做分錄
2022年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用了,但是發(fā)票是2023年2月銀行才給開(kāi)具的,而且開(kāi)的是專(zhuān)票?現(xiàn)在拿到發(fā)票怎么處理?
2022年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目了,但是發(fā)票是2023年2月銀行才給開(kāi)具的,而且開(kāi)的是專(zhuān)票?現(xiàn)在拿到發(fā)票該怎么做賬?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,實(shí)體價(jià)值為什么23年的現(xiàn)金流量還要乘1+4%?23年就進(jìn)去穩(wěn)定期了呀
娛樂(lè)場(chǎng)所“包廂費(fèi)”發(fā)票可以入帳嗎
老師,用一個(gè)企業(yè)辦生產(chǎn)性企業(yè),要什么資料資質(zhì),去哪個(gè)部門(mén)辦理,打什么電話(huà)問(wèn)呢,1
有一件綠化公司 給我們開(kāi)的苗木 他開(kāi)的九點(diǎn)專(zhuān)票 這個(gè)對(duì)嗎
老板在注銷(xiāo)公司,還欠兩個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)放,已經(jīng)找老板溝通并沒(méi)有說(shuō)什么時(shí)候發(fā)工資,有什么方式方法采取什么措施能拿回工資呀,業(yè)務(wù)部、出納、行政工資都發(fā)了,就財(cái)務(wù)不發(fā)
給財(cái)務(wù)公司付的代理記賬費(fèi)用怎么做賬呢
老師,法定節(jié)假日給3倍工資。是額外三倍的意思嗎?還是包含當(dāng)天
麻煩找下劉艷紅老師,謝謝
為什么要納稅調(diào)增?調(diào)增哪一部分?是含稅的財(cái)務(wù)費(fèi)用還是不含稅的還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額?
你好,因?yàn)槟慵佣惡嫌?jì)多了費(fèi)用,這一部分你抵扣了增值稅,就不允許抵扣所得稅了。
發(fā)票的稅額調(diào)增 上面的分錄也是指調(diào)增稅額的。
那就是調(diào)增進(jìn)項(xiàng)稅額這一部分?
對(duì)的,是的,是這么做的。
不能紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)增
對(duì)的,是的,跨年的是這么做的。
這到底是按哪個(gè)做?您是說(shuō)借財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸未分配利潤(rùn)
還是按您這個(gè)?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你好,就是以前年度損益調(diào)整,不做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用不對(duì),跨年了不是嗎。
意思就是不能用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖財(cái)務(wù)費(fèi)用?
對(duì)的,是的,是這么做的。