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2022年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目了,但是發(fā)票是2023年2月銀行才給開(kāi)具的,而且開(kāi)的是專(zhuān)票?現(xiàn)在拿到發(fā)票該怎么做賬?

2023-03-10 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-10 16:10

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。匯算清繳需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶(hù)9713 追問(wèn) 2023-03-10 16:13

為什么要納稅調(diào)增?調(diào)增哪一部分?是含稅的財(cái)務(wù)費(fèi)用還是不含稅的還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:15

你好,因?yàn)槟慵佣惡嫌?jì)多了費(fèi)用,這一部分你抵扣了增值稅,就不允許抵扣所得稅了。

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:15

發(fā)票的稅額調(diào)增 上面的分錄也是指調(diào)增稅額的。

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快賬用戶(hù)9713 追問(wèn) 2023-03-10 16:16

那就是調(diào)增進(jìn)項(xiàng)稅額這一部分?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:18

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)9713 追問(wèn) 2023-03-10 16:19

不能紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:21

對(duì)的,是的,跨年的是這么做的。

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快賬用戶(hù)9713 追問(wèn) 2023-03-10 16:27

這到底是按哪個(gè)做?您是說(shuō)借財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)9713 追問(wèn) 2023-03-10 16:27

還是按您這個(gè)?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:33

你好,就是以前年度損益調(diào)整,不做財(cái)務(wù)費(fèi)用。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-10 16:33

這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用不對(duì),跨年了不是嗎。

頭像
快賬用戶(hù)9713 追問(wèn) 2023-03-10 16:35

意思就是不能用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖財(cái)務(wù)費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:42

對(duì)的,是的,是這么做的。

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2023-03-10
你好,先把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
2023-03-10
你好 ; 普票直接付在22年憑證后面? (匯算之前收到的話(huà) );如果是專(zhuān)票 ;需要做; 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-16
你好! 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅部分 借:進(jìn)項(xiàng)稅
2024-03-09
借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-04-25
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