同學(xué)你好 可以下個月少扣三十元個稅
老師,在做員工工資表時按照超過5000元的扣了個稅,申報的時候發(fā)現(xiàn)累計(jì)稅額沒有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)沒有扣稅,那這一部分公司多扣了員工的個稅應(yīng)該怎么處理,怎么做會計(jì)分錄,后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢,請老師幫忙解答一下,謝謝。
我們聘請退休后人員作為我們的員工,正常申報工資,同時他在其他公司在申報工資,但具體多少我不知道?,F(xiàn)在我給他申報個稅的時候,自動出現(xiàn)累計(jì)扣除數(shù)35000,導(dǎo)致其在我們公司這邊不需要代扣代繳個稅,是不是我直接申報就可以了。在其他公司申報的時候是不是也會扣除35000,導(dǎo)致重復(fù)扣除,在個稅匯算清繳的時候會涉及補(bǔ)稅的問題?
老師我想問一下,一般是月初提前發(fā)工資申報的時候個稅是一個數(shù),結(jié)果員工專項(xiàng)扣除有變動,系統(tǒng)實(shí)際扣款的時候個稅金額變少了,相當(dāng)于多扣員工個稅了,這個前后怎么做,可能下月發(fā)工資還有補(bǔ)發(fā)多扣個稅
老師,請問,員工的工資已經(jīng)發(fā)了,申報個稅的時候,發(fā)現(xiàn)他自己做了專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)稅的時候累計(jì)下來個稅變少了,之前多扣了他30元個稅,請問下個月給他發(fā)工資的時候,可以直接給他少扣30元的個稅么?還是必須要退款給他?請問怎么做賬務(wù)處理呢
老師 ,請問下, 申報8月個稅的時候, 已經(jīng)按新的一老一小專項(xiàng)附加扣除了,導(dǎo)致員工工資單多扣了個稅, 這個要補(bǔ)給他嗎
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
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老師,那我的會計(jì)分錄需要怎么做???
同學(xué)你好 掛往來科目就可以了 下個月發(fā)工資的時候沖減