同學(xué),你好 你申報(bào)個(gè)稅是實(shí)際發(fā)放的數(shù),不是預(yù)發(fā)放的數(shù)
老師!上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)間,扣一個(gè)員工個(gè)稅扣了615.85元,填申報(bào)表的時(shí)候只需要交615.84。相差1分錢(qián),是下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候少扣她個(gè)稅1分,還是補(bǔ)1分錢(qián)工資,一回事對(duì)吧反正想補(bǔ)平了就好,最好是下個(gè)月比如她需交200.01元個(gè)稅,我在工資表里扣200。這樣子
關(guān)于個(gè)稅,我想請(qǐng)問(wèn),專(zhuān)項(xiàng)扣除是指三險(xiǎn)一金,因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)企業(yè)都有,所以專(zhuān)項(xiàng)扣除企業(yè)可以每月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅的時(shí)候幫員工扣除,但是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,如果員工沒(méi)有給到資料企業(yè),企業(yè)就不能每月預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候幫助員工扣除,這樣子的話(huà),其實(shí)員工每月的個(gè)稅都有可能扣多了,是這樣子理解的嗎?
老師我想問(wèn)一下,一般是月初提前發(fā)工資申報(bào)的時(shí)候個(gè)稅是一個(gè)數(shù),結(jié)果員工專(zhuān)項(xiàng)扣除有變動(dòng),系統(tǒng)實(shí)際扣款的時(shí)候個(gè)稅金額變少了,相當(dāng)于多扣員工個(gè)稅了,這個(gè)前后怎么做,可能下月發(fā)工資還有補(bǔ)發(fā)多扣個(gè)稅
老師,我工資表的個(gè)稅是9955,但是這個(gè)申報(bào)的時(shí)候他們加了專(zhuān)項(xiàng)扣除,我在月初更新了個(gè)稅系統(tǒng),導(dǎo)致減免往前扣,我工資表多扣的金額補(bǔ)在下個(gè)月工資上,那我個(gè)稅做賬是應(yīng)該按實(shí)際做嗎?按實(shí)際做就工資表和個(gè)稅不平,我應(yīng)該掛那個(gè)科目,我把之前個(gè)稅少扣的個(gè)稅掛在營(yíng)業(yè)外收入了,這樣是不對(duì)的。
老師,請(qǐng)問(wèn),員工的工資已經(jīng)發(fā)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)他自己做了專(zhuān)項(xiàng)扣除,導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)稅的時(shí)候累計(jì)下來(lái)個(gè)稅變少了,之前多扣了他30元個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月給他發(fā)工資的時(shí)候,可以直接給他少扣30元的個(gè)稅么?還是必須要退款給他?請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理呢
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷(xiāo)項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷(xiāo)公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷(xiāo)公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷(xiāo)售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用好?
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這個(gè)我知道,我想說(shuō)的是前后分錄是應(yīng)該怎么做,我先根據(jù)工資表發(fā)放的個(gè)稅,然后后來(lái)實(shí)際扣款的個(gè)稅,下月再補(bǔ)發(fā)給員工的個(gè)稅金額
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師正常的操作知道,就是比如5號(hào)發(fā)的時(shí)候按10元扣的稅發(fā)工資,15號(hào)繳納個(gè)稅系統(tǒng)扣了這個(gè)人5元或者15元不一致的這個(gè)特殊情況怎么操作
同學(xué),你好 你時(shí)間錯(cuò)了,這個(gè)月扣的個(gè)稅,應(yīng)該在下個(gè)月初申報(bào)的時(shí)候錄入的
就是正常9月15扣的8月份的工資個(gè)稅,可能9月10日就發(fā)了8月的工資 不對(duì)嗎
同學(xué),你好 9月10日發(fā)8月份的工資,那應(yīng)該在10月初申報(bào)9月份報(bào)表的時(shí)候,申報(bào)個(gè)稅