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老師 我從2017年開始至2022年,每年航天信息服務(wù)費(fèi)280元,我做賬只做一半,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。只做這一步而已,然后就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了.沒操作第二步:按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。沒有操作這步,怎么挽救賬目呢?

2023-03-10 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-10 13:12

補(bǔ)做一筆抵減分錄即可;? 你這個是跨年了; 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調(diào)整; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?

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補(bǔ)做一筆抵減分錄即可;? 你這個是跨年了; 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調(diào)整; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?
2023-03-10
您好,您說的體檢是什么意思
2020-08-04
你好!研發(fā)項(xiàng)目沒有結(jié)束可以直接這樣處理不通過以前年度損益調(diào)整
2021-06-01
你好這個你要把管理費(fèi)用做到營業(yè)外收入嗎?
2021-08-23
你好這個沒發(fā)用簡單方法,還是要看看從哪里對應(yīng)不上的
2021-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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