你好,你看一下你們對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了沒有? 如果沒有的話,你看下整體的有沒有隱瞞收入
老師,你好,我們2020年買了一個公司,這個公司當(dāng)時是做了稅務(wù)清算的。今天接到專管員的電話,大致是2018年的時候這個公司收到一張60000元的發(fā)票,開發(fā)票的公司被稅務(wù)局查到是專門開假票的公司,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們納稅調(diào)增并繳納滯納金,請問合理嗎?這個是不是應(yīng)該由以前的公司承擔(dān)呀?
老師,您好 我們公司是增值稅一般納稅人,2020年4月國家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以免稅!我們當(dāng)時免稅收入額是230424.4,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說讓我們再自查一下,這個轉(zhuǎn)出合理嗎?讓我們重新確定一個比例,再轉(zhuǎn)出!請問我這個應(yīng)該怎么做?是把免稅收入對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)出嗎?請老師給出具體的建議,感謝老師
老師你好。 1這里的公共交通運(yùn)輸服務(wù)是針對小規(guī)模納稅人來說的吧?小規(guī)模納稅人提供陸路運(yùn)輸服務(wù),比如說長途客車班車,它是按照3%的簡易計征來征收增值稅。但是一般納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù),也涉及到路路運(yùn)輸服務(wù),他是按照9%繳納增值稅,是這樣的嗎? 2在進(jìn)行稅種的判別的時候,主要是根據(jù)納稅人的一個主體資格。如果是一般納稅人的話,那就是在一般納稅人的稅目中選擇。如果是小規(guī)模納稅人的話,直接就進(jìn)行簡易記贈,我這樣的理解是正確的嗎?
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進(jìn)行了稽查,隨機(jī)自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn),問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的,進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對吧?如果這個租車,租金可以寫無償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
老師你好,我們公司是一般納稅人,享受簡易征收,今天接到稅務(wù)局電話,說明天要來檢查,檢查內(nèi)容是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我該如果應(yīng)對?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
或者是你們預(yù)收賬款時間掛著很長的。
如果進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣了呢?沒有做過進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么辦?
多抵扣了? 二月增值稅申報沒有 沒有的明天趕緊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
好的,還沒申報,明天我上班操作
好 盡快 問你多抵扣了 就說之前申報的那個人不了解 我們已經(jīng)改了