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Q

老師,去年制造業(yè)可延緩繳稅,這個(gè)月交去年的增值稅,這個(gè)月增值稅報(bào)表怎么填呢?

2023-03-09 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-09 20:34

您好,當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)的嗎

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快賬用戶1166 追問(wèn) 2023-03-09 20:35

申報(bào)了,就是交的去年的增值稅應(yīng)填到申報(bào)表哪行

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齊紅老師 解答 2023-03-09 20:36

您好,這種的話,是不需要填寫的。因?yàn)槿ツ晟陥?bào)過(guò)

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快賬用戶1166 追問(wèn) 2023-03-09 20:37

但是本期的申報(bào)表中還顯示未交增值稅包含已交的

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齊紅老師 解答 2023-03-09 20:40

那沒(méi)事的啊,哪個(gè)只是你做賬的吧

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快賬用戶1166 追問(wèn) 2023-03-09 20:44

我說(shuō)的申報(bào)過(guò)是指應(yīng)交的增值稅,去年申報(bào)的增值稅今年2月份交了,這筆款怎么在申報(bào)表里填寫?現(xiàn)在報(bào)表與賬上余額不一致

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齊紅老師 解答 2023-03-09 20:45

這樣啊,這樣的話,你填在那個(gè)未開(kāi)票的收入那個(gè)地方的銷售額

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快賬用戶1166 追問(wèn) 2023-03-09 20:46

我問(wèn)別的老師吧

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齊紅老師 解答 2023-03-09 20:47

哦那行吧,如果不理解您再問(wèn)問(wèn)吧

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您好,當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)的嗎
2023-03-09
您好,是的,就是填這里的
2023-04-02
你好,30欄自己填寫的,這里填寫的是11月份應(yīng)補(bǔ)稅款,你交了一半,填寫一半的金額。
2022-02-15
應(yīng)該在30欄里面減去的,但是這里修改不了了,你就不要調(diào)整了,不用做。
2022-12-02
制造業(yè)增值稅可以延緩6個(gè)月,不延緩可以的
2022-07-02
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