你好; 借銷售費(fèi)用? 貸銀行存款 ;? 如果買來就送的話; 直接這樣做賬? ?
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經(jīng)營無關(guān)的票 可不可以按照費(fèi)用入賬 比如某個項目 根據(jù)客戶要求買多部手機(jī)贈送?
(一)環(huán)球機(jī)器制造股份有限公司(以下簡稱環(huán)球公司)12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下,(1)3日,采用支票結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品10件,價款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時需要,直接到公司購買,交款后提貨,環(huán)球公司未與該客戶簽訂商品銷售合同。(2)5日,根據(jù)商品銷售合同,采用托收承付結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品130件,價款130000元,增值稅16900元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)200元,已辦妥托收手續(xù)。(3)10日,某客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回上月銷售的甲產(chǎn)品20件,價款20000元,增值稅2600元;乙產(chǎn)品10件,價款5000元,增值稅650元。環(huán)球公司已辦妥相關(guān)手續(xù),收到退回的商品,并將轉(zhuǎn)賬支票交給客戶,沖減主營業(yè)務(wù)收入25000元、應(yīng)交增值稅3250元。(4)12日,由于某客戶發(fā)現(xiàn)所購甲產(chǎn)品1件外觀存在問題,企業(yè)同意給予該客戶10%的銷售折讓113元,已辦妥相關(guān)手續(xù),并將轉(zhuǎn)賬支票交給客戶,沖減主營業(yè)務(wù)收入100元、應(yīng)交增值稅13元。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
根據(jù)下邊的內(nèi)容怎么做分錄,員工采購的禮品報銷,客戶買手機(jī)需要送一個整理箱,我公司銷售手機(jī)
郭老師,公司獎勵優(yōu)秀員工手機(jī)一部,價值2000元,首先這個賬務(wù)處理計提時 借:銷售費(fèi)用-福利費(fèi)2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)2000,支付費(fèi)用時 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 然后申報個稅時應(yīng)發(fā)工資比如3000加手機(jī)費(fèi)用2000,合計5000,那么做工資表時,問題1我上面的分錄對嗎?問題2:我這購買的手機(jī)費(fèi)用2000元可要做到工資表里體現(xiàn)呢?
2022年2月;入市計機(jī)構(gòu)對八公司2021年度財務(wù)收文進(jìn)行重計。 市計人員在對M公司內(nèi)家拉制調(diào)查修訊:銷售主管南批信用額度:銷我游了項大收放。發(fā)政游門負(fù)改不具發(fā)票:應(yīng)收賬救記錄人員負(fù)頁奇送對賬 単。 2)2021年3月,M 公司銷售給容廣區(qū)一批產(chǎn)品,價值 500萬元,按銷售 合同約定,如果客戶區(qū)在30天內(nèi)付款可享受1.5%的折扣。 C,南計人員市查M 公司銷售明細(xì)賬時,發(fā)現(xiàn):沒收客戶逾期末退回包裝 物的押金3萬元,銷售部門員工工資 40萬元,產(chǎn)品廣告費(fèi) 120萬元,客廣購買價值 60 萬元的產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格,M 公司同意給客戶 15%的銷售折讓。 要求:根據(jù)案例回答下列向題 (1) 資料 (1)中,M公司違反內(nèi)部控制的哪些職責(zé)分工? (2)資料(2)中,南計人員認(rèn)為M 公司應(yīng)確認(rèn)的營業(yè)收入是多少? (3)資料(3)中,審計人員認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)計入的銷售費(fèi)用項目有哪些
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
銷售費(fèi)用二級科目是什么
你好;? 銷售費(fèi)用- 廣告宣傳費(fèi)? ?