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老師,請問我每個(gè)月應(yīng)交增值稅都有一點(diǎn)誤差,誤差的數(shù)額怎么調(diào)整?

2023-03-09 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-09 19:01

你好,差額放到營業(yè)外收支里面。

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你好,差額放到營業(yè)外收支里面。
2023-03-09
差額計(jì)入管理費(fèi)用或者稅金及附加
2023-10-09
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸營業(yè)外收入。借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
2023-12-27
那你的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額也應(yīng)該對不上呀,和納稅申報(bào)表
2024-08-08
同學(xué)你好,理論上來說,這樣可以的。實(shí)際操作中,一般中小企業(yè),以前的表格不動(dòng),都在現(xiàn)在月份增加和沖減表格的數(shù)據(jù)就行,在所有者權(quán)益變動(dòng)表的前期差錯(cuò)更正上有數(shù)據(jù)就行了。
2025-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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