您好,需要約定,不然現(xiàn)在會視同銷售
老師請問公司與公司之間的往來款如果簽了0利率就是無償借給對方的是否就不用視同銷售要交增值稅嗎?
老師,企業(yè)無息借款給無關聯(lián)公司和個人需要視同銷售貸款服務繳納增值稅對吧?然后因為沒有收到利息,所得稅不用視同銷售,那會計分錄是不是 借:其他應收款 貸:銀行存款 借: 財務費用 貸 : 應交稅費_應交增值稅?
老師,集團關聯(lián)公司之間的往來款需要簽訂借款合同約定利息嗎?如果沒有,這種會視同銷售繳納增值稅嗎
A公司借款給B公司100萬,雙方?jīng)]簽訂合同,未約定借款利息(關聯(lián)企業(yè),同一個母公司控股,但不是集團企業(yè)) 問題1、A公司是否按照視同銷售申報增值稅 問題2、A公司如果視同銷售申報增值稅,憑證如何做(沒有利息收入因此沒有收入一說) 問題3、A公司涉不涉及所得稅及其他稅種 問題4、B公司涉不涉及納稅義務
(一)無償借款給企業(yè)使用,不收取利息的企業(yè)需要視同銷售按貸款服務繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計算,這個借還期間 周期有啥界定沒 難道只要有這種事項發(fā)生 無論當月還與否 都要視同銷售嗎。。。我們是同一個老板 不同公司之間也要視同銷售嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
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關聯(lián)公司也針對集團內(nèi)部的公司嗎?我聽到一種說法是對于集團內(nèi)部之間的資金借貸稅務局不會視通銷售
您好,1對的,是針對內(nèi)部的