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一個(gè)公司目前只有外賬,想要建立內(nèi)賬賬套期初數(shù)如何確定?實(shí)際應(yīng)收應(yīng)付都有余額?

2023-03-09 15:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-09 15:09

可以依據(jù)外賬的數(shù)據(jù)作為參考。

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快賬用戶3670 追問 2023-03-09 15:10

把外賬數(shù)據(jù)作為期初數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-09 15:11

對(duì)的對(duì)的。如果外賬的數(shù)據(jù)沒有真實(shí)反映公司的情況,也可以做出適當(dāng)調(diào)整。

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快賬用戶3670 追問 2023-03-09 15:14

調(diào)整后能把報(bào)表調(diào)平嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-09 15:14

對(duì)的,要對(duì)應(yīng)調(diào)整,保證平。

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快賬用戶3670 追問 2023-03-09 15:16

如果外賬是2個(gè)單位,內(nèi)賬合到一起,只要把各科目余額相加就行了嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-09 15:16

對(duì)的,對(duì)的,只要相加就可以的。

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可以依據(jù)外賬的數(shù)據(jù)作為參考。
2023-03-09
您好,您這種情況只能通過實(shí)地盤點(diǎn)來確認(rèn),庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計(jì)入未分配利潤(rùn)。
2022-07-06
好,你可以問他每年要過記賬憑證、明細(xì)賬、總賬、日記賬這些來。
2023-02-03
?你好? ?你是期初建賬的話。? 你這個(gè)明顯會(huì)試算不平衡的。 差異金額先錄入未分配利潤(rùn)去 。 到時(shí)后期有差異 在慢慢調(diào)整未分配利潤(rùn)欄次去 。是的?
2021-01-19
你好,同學(xué)。 首先,你要根據(jù)前任會(huì)計(jì)交接給你的相關(guān)數(shù)據(jù),核算其賬上成本有多少,然后要去財(cái)務(wù)清查,看你庫存實(shí)際的有多少。 然后這些確定數(shù)據(jù),于計(jì)算出核算成本
2020-08-06
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