你好,作為承租方,需要承擔(dān)的稅款有: 土地使用稅=實(shí)際占用土地面積*單位稅額 印花稅=租金*千分之1
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問題,別人來掛靠我們,我們收取他們含稅管理費(fèi)6%?,F(xiàn)在該項(xiàng)目為外地預(yù)繳,那預(yù)繳的稅金到底是我們承擔(dān)還是對方承擔(dān)?款到拿錢的時(shí)候我們要求對方開具55%的專用材料和25%的專用人工發(fā)票及剩余普通發(fā)票即可。
房東個(gè)人把寫字樓出租給我們辦公房東,這個(gè)租金發(fā)票都需要承擔(dān)哪些稅種?稅率分別是多少?怎么計(jì)算相應(yīng)的稅,比如說我們的租金是7000塊錢
老師,我們公司在北京租賃個(gè)人房屋作為北京辦事處,現(xiàn)合同不含稅,要對方房東開發(fā)票(稅費(fèi)我們承擔(dān))我們要交哪些稅,稅率分別為?
老師你好,我們公司租賃個(gè)人房屋作為辦公室,需要對方開什么發(fā)票,稅費(fèi)由我們承擔(dān)是指哪些稅呢
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計(jì)入了無形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個(gè)綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對方說每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
裝修公司的設(shè)計(jì)師工資能不能計(jì)入成本
老師,您好! 收款單位和開票單位一致,但是送貨單上的單位名稱不一樣,這個(gè)可以稅前扣除嗎?
老師請問一下公司投流的費(fèi)用能不能計(jì)入成本
小規(guī)模納稅人公司一次性收取半年租金,可以計(jì)入預(yù)收款,按月開票 安季度申報(bào)繳納增值稅嗎,除了計(jì)入預(yù)收款還可以計(jì)入什么科目可以不一次繳納增值稅,按月開票按月交增值稅呢
以銷定產(chǎn),采購原材料,我沒有用進(jìn)銷存系統(tǒng),購進(jìn)原材料直接生產(chǎn),借:原材料,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候也是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料嗎?是不是也要從原材料購進(jìn),再領(lǐng)料,賬務(wù)上要走一遍這個(gè)程序?我們企業(yè)是根據(jù)訂單直接采購料。
7月份轉(zhuǎn)入代賬客戶,只提供上一期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,作為期初數(shù)據(jù)錄入,其中主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)利潤表錄入時(shí),將客戶提供的報(bào)表中本年累計(jì)金額填入記賬期本年累計(jì)發(fā)生額中,是直接在主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入科目填上金額,還是說要設(shè)置一個(gè)二級科目主營業(yè)務(wù)成本-期初和主營業(yè)務(wù)收入-期初,這家公司是不要求主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入那么精細(xì)化到二級科目的,請老師給個(gè)建議?
請問我逐項(xiàng)配單,怎么查詢不出來
支付裝配部車間空調(diào)更換銅耳零件4個(gè)費(fèi)用:10元計(jì)入什么科目明細(xì)?
小規(guī)模納稅人7月出租房子給b公司,收取半年租金40000,是不是不管開沒開票必須三季度申報(bào)租金增值稅4萬,那開票后再申報(bào)豈不是重復(fù)了,可以收租金后記預(yù)收賬款,按月開票,開完票入收入,按季度申報(bào)增值稅嗎
不是..是租賃方都需要承擔(dān)什么稅..稅種稅費(fèi)都分別是多錢.
你好,是站在出租方的角度??