同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款等 ,
企業(yè)租入房屋一幢,用作營業(yè)店面及成品倉庫用房,租賃期為5年,租入時即進(jìn)行內(nèi)部裝修,其支付裝修費48 000元。其中,應(yīng)付工資12 000元,應(yīng)付福利費1 680元,用銀行存款支付其他費用34 320元。會計分錄
租的廠房租金怎么做分錄:是借制造費用-租賃費應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅)貸其他應(yīng)付款,這樣做對嗎?
17年和18年分兩筆支付給對方公司33000的房屋租賃費,記賬為預(yù)付賬款-租賃費,因一直未取得發(fā)票,2018年年末未確認(rèn)為管理費用-租賃費,導(dǎo)致預(yù)付賬款長期掛賬,審計意見是建議清理,要不回發(fā)票的要轉(zhuǎn)入成本費用,不能稅前扣除。那具體的分錄應(yīng)該怎么做呢?
臨時租用的項目部租金11000一年,1000的水電押金,這個要不要分?jǐn)偟矫恳粋€月?怎么做分錄?能不能叫房東開票?
租用房屋作為項目部,押金1000,租賃費11000一年,款項未支付,怎么做分錄
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
不是這樣嗎,借:工程施工-間接費用-房租費11000 其他應(yīng)付款-房租押金1000 貸:其他應(yīng)付款--***12000
你好,也行的,這種情況也可以