同學,你好 不可以的
老師,建筑公司2020年8月成立,認繳1千萬,沒有實繳。2020年12月中標一建筑工程施工項目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬,收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實收資本的,分錄是這樣做借:其他應付款-老板 貸:實收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
今年一年入不敷出老板自己陸陸續(xù)續(xù)往公司轉(zhuǎn)了一些錢,一直記的其他應付款,年底能不能把其他應付款轉(zhuǎn)到資本公積里面呢?
老師,公司賬上沒錢要購買庫存商品,發(fā)工資需要借老板的錢支付,那其他應付款金額越來越大怎么做才合適!是要把其他應付款老板的轉(zhuǎn)到實收資本里嗎?實收資本一開始還沒有實際投入資金。
老師,你好。我想問一下,老板剛剛開始沒有投入資本公積,但是,公司產(chǎn)生的一些費用,老板自己墊付了,我做了其他應付款~老板。年底的時候,能否將老板墊付的錢,轉(zhuǎn)入老板的實收資本里面。
老師:公司因為當時公戶沒有開戶就沒有實收資本,籌辦期間有些定金和款項是從老板私戶付的錢,尾款是公戶付的,開票時兩個金額是加在一起的,那個定金的錢是否從公戶轉(zhuǎn)回給老板私戶,分錄:借:其他應付款—老板 貸:銀行存款 用途備注(退回老板墊付定金),是不是這樣?然后老板再把這些退到私戶的錢轉(zhuǎn)入公戶作為投資款,可以嗎?
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費用是相同的嗎
第2問 應當是每個周期內(nèi) 進行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務 這個周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
那應該如何處理?
同學,你好 把錢還給老板
好的,知道了
嗯好的,祝工作順利