賬面上明擺著的,無論怎么做都是20%交個(gè)稅哈

老師 降低未分配利潤(rùn) 除了分紅還有呢,現(xiàn)在有個(gè)問題我們變更股權(quán)由于賬上未分配利潤(rùn)比較大導(dǎo)致要繳20%的分紅所得,現(xiàn)在有什么辦法可以少繳稅嗎?
你好,公司注銷,賬面有10萬的未分配利潤(rùn),然后只分配給一個(gè)股東,注銷清算申報(bào)表里面怎么填寫呢? 個(gè)人所得稅是直接報(bào)“利息股息紅利所得\'\'嗎?
你好,公司賬面未分配利潤(rùn)過大,如何分紅降低個(gè)人所得稅呢?
老師 我想問下 怎樣降低資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)? 有哪些方法呢 ? 然后我們公司沒有實(shí)收資本 可以通過提取盈余公積來降低未分配利潤(rùn)嗎? 如果這種提取盈余公積的方式降低了未分配 ,那么在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候 這一部分要交稅嗎
老師您好,公司為一般納稅人由于賬面的未分配,利潤(rùn)達(dá)到70多萬,為了降低,經(jīng)理個(gè)人車19年的時(shí)候買50萬?,F(xiàn)在能有多少錢?賣給公司想降低公司的賬面利潤(rùn)。公司賬面利潤(rùn)過大,雖然不能計(jì)提折舊,買過來以后是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款是不是他的未分配利潤(rùn)就能減少
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

