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老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!

2023-03-09 07:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 08:46

同學(xué)您好: 如果是去年的費用,管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到盈余分配科目了,您如果要調(diào)整的話,需要調(diào)整盈余分配的科目。今年計提就是你上面寫的分錄,正常計提就好了。

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快賬用戶1803 追問 2023-03-09 08:57

您看這么做是對的么?

您看這么做是對的么?
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齊紅老師 解答 2023-03-09 09:05

同學(xué)您好: 攤銷1月份的費用,您正常攤銷就好,借:待攤費用/其他待攤 貸:財政撥款收入

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同學(xué)您好: 如果是去年的費用,管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到盈余分配科目了,您如果要調(diào)整的話,需要調(diào)整盈余分配的科目。今年計提就是你上面寫的分錄,正常計提就好了。
2023-03-09
同學(xué)你好 借費用科目 貸累計攤銷
2023-03-08
您好:是這樣的,對的。
2023-03-09
你好,同學(xué)。 借,主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整 貸,長期待攤費用 你這資金已經(jīng)付了,不存在往來的啊
2020-12-03
1,借,銀行存款 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 2,需要折舊分?jǐn)偺幚淼?3,借,X費用 貸,其他應(yīng)收款
2021-01-11
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