需要的 要代扣代繳的
老師:您好!我司屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在簽訂一個(gè)項(xiàng)目,外派勞務(wù)合同,內(nèi)容包含工資、獎(jiǎng)金、社保,也就是我單位要幫這些人員繳納社保,同時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我要按照什么類型來申報(bào)個(gè)稅呢?同時(shí)我要開具什么樣的發(fā)票給對(duì)方,發(fā)票費(fèi)項(xiàng)是什么?
我單位從境外請(qǐng)一位外教,幫助運(yùn)動(dòng)隊(duì)提高成績。和外教簽訂勞務(wù)合同,外教來境內(nèi)一個(gè)月時(shí)間。請(qǐng)問支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)是否需要代扣代繳增值稅呢?還是外教本人自己去稅務(wù)局繳納增值稅呢
老師請(qǐng)問,我單位和境外個(gè)人簽訂合同,他作為我單位聘用的外教,來境內(nèi)幫助我單位運(yùn)動(dòng)隊(duì)提高訓(xùn)練成績。按照合同,我單位支付他服務(wù)費(fèi),合同時(shí)間一個(gè)月。這筆服務(wù)費(fèi)按勞務(wù)報(bào)酬扣個(gè)稅,那請(qǐng)問外教還需要繳增值稅么?我單位是否需要代扣代繳增值稅呢
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用。可我認(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
用工企業(yè)勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用。可我認(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
那等于他要交個(gè)稅,也要交增值稅,需要交兩種稅
對(duì)的,是的,是這么做的
那是他個(gè)人去稅務(wù)局繳納還是單位代扣呢
你單位在電子稅務(wù)局里面,你直接搜增值稅代扣代繳就可以了。
我們要付給他的美元在合同里約定了是稅后金額,比如10000美元,那這個(gè)代扣增值稅金額怎么計(jì)算呢
而且是分兩次付給他勞務(wù)費(fèi),每次稅后10000美元,共20000美元
2萬除以1.03乘以3%,這個(gè)是稅額。
可這個(gè)2萬是美元,而且是稅后數(shù)
境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅的計(jì)算公式 境外企業(yè)向境內(nèi)企業(yè)銷售技術(shù)(服務(wù)),扣繳增值稅應(yīng)當(dāng)如何計(jì)算,《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號(hào))附件:《1.營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十條對(duì)此有明確規(guī)定: "境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為,在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)的,扣繳義務(wù)人按照下列公式計(jì)算應(yīng)扣繳稅額: “應(yīng)扣繳稅額=購買方支付的價(jià)款÷(1+稅率)×稅率”