是的,就是那樣處理的

盈余公積補虧時:會計分錄如下 借:盈余公積 貸:利潤分配-盈余公積補虧 借:利潤分配-盈余公積補虧 貸:利潤分配-未分配利潤 是借貸兩方的利潤分配-盈余公積補虧的相抵后的差 額(借方余額)則結(jié)轉(zhuǎn)到貸方的利潤分配未分配利潤 是這個意思嗎,還是貸方的補虧結(jié)轉(zhuǎn)到借方的補虧,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
老師,利潤分配-未分配利潤本年借方有發(fā)生額,利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期初數(shù)跟未分配利潤的科目余額不等應(yīng)該怎么填?差額就是未分配利潤的借方發(fā)生額
20年本年利潤 借方67000 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借:未分配利潤67000 貸:本年利潤67000 21年的期初余額表 借 貸方 累計 和余額 分別是多少
你好老師 :四季度的手工帳,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是貸方余額11434.96,上季度利潤分配未分配利潤是借方余額83472.03,我的利潤分配未分配利潤丁字賬借方是83472.03,貸方余額是11434.96.上季度,利潤分配未分配利潤83472.03咋編會計分錄啊?
老師,未分配利潤余額在借方,比如說發(fā)生了一筆支出,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤借方,借方表示減少,用未分配利潤借方余額減去借方發(fā)生額
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費用嗎?每個月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
但是老師,這樣計算,得到的結(jié)果是未分配利潤余額增加了,發(fā)生額在借方,借方變少,就要減去,但是為什么結(jié)果增加了呢
你把本年利潤科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)平了就是了哈
但是我問題不是問這個
說明你結(jié)轉(zhuǎn)錯了哈。不然就不會出現(xiàn)你說的文問題
比如說支付了一筆房租,借管理費用,貸現(xiàn)金,借本年利潤,貸管理費用,借未分配利潤,貸本年利潤,沒有結(jié)轉(zhuǎn)錯
借:利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤