您好,這個(gè)是屬于16的哈
老師,請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)商貿(mào)企業(yè),出口并退稅,那我出口收入填在16還是18。
老師我們大宗商品進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),公司有內(nèi)貿(mào)和外貿(mào),請(qǐng)問(wèn)能退稅嗎?
老師是我這樣子投嘛,因?yàn)槲椰F(xiàn)在想要一個(gè)比較快速一點(diǎn)的方案去投嘛,我就想說(shuō)我把每年的都導(dǎo)出來(lái),導(dǎo)出來(lái)在一個(gè)表里投,然后再去把它所有的本金借房都加在一起,主要是因?yàn)樗窘鸾璺康脑挘灿泻芏嗍秦?fù)數(shù),然后你從那個(gè)輔助那個(gè)地方又看不到,又看不到他是為什么也是這個(gè)復(fù)數(shù)。謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)企業(yè)我們6月出口的,7月開(kāi)的出口發(fā)票,申報(bào)的出口收入,所屬期是7月,那在線申報(bào)退稅的時(shí)候,所屬期是填寫(xiě)7月還是6月
老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口退稅備案,選的是外貿(mào)企業(yè),那生產(chǎn)型出口企業(yè)備案,是選哪個(gè)呢?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
額,可以我是外貿(mào)商企業(yè),不是生產(chǎn)企業(yè)呀。
這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的,不會(huì)影響