你好,這個利潤總額是調增調減之后的利潤總額,利潤100萬以內的稅率2.5% 利潤100萬以內的107040這個表格第一行填寫實際利潤乘以22.5%。
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預估企業(yè)所得稅,讓老板準備多少成本?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤盈利了180萬,可以彌補以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬,那彌補后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,上年末利潤總額是—125918.74元,上年第一季度預交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務招待費需要調整22649.73元,其他不需要調整,請問1、匯算清繳應該退還企業(yè)多少錢,請詳細列出計算過程? 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報企業(yè)所得稅時,需要繳費嘛?如果需要交多少呢?請詳細計算過程?
老師,2021年12月份的時候利潤總額是虧損30萬,2022年5月匯算清繳的時候調增了20萬,2022年6月申報當年企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損是按虧損的30萬減除,還是匯算清繳后虧損的10萬減除?
老師,年度匯算清繳106000彌補以前年度虧損,第二列當年境內所得是利潤總額對嗎,調增的業(yè)務招待費按多少稅率交所得稅,107040符合小微企業(yè)減免按多少填
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
老師,你看我這個106000表帶過來的數(shù)不是調整后的利潤呀,
你好,那59萬多不就是調整之后的。
不對,你再保存一下主表。
老師,這樣對嗎,106000彌補以前年度虧損對嗎
是的是的,這個是正確的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。