不涉及異地預(yù)交增值稅
如果是售賣熱水器包安裝,也是涉及到建筑安裝—建筑服務(wù)9%的稅率嗎?那么是否涉及異地預(yù)交增值稅呢?
我公司是商貿(mào)公司,有銷售酒水的業(yè)務(wù)13%,有建筑安裝工程服務(wù)9%,銷售酒水的進(jìn)項發(fā)票比較充足,而建筑安裝工程9%的進(jìn)項沒有。每個月的增值稅稅負(fù)很高,都到五六個點(diǎn)了,老師,這方面我應(yīng)該怎么規(guī)劃一下呢,增值稅交太多了,壓力很大
我們是門的生產(chǎn)企業(yè),涉及到異地安裝,那我們企業(yè)安裝的時候,要不要在,在異地預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅?我們企業(yè)安裝門的服務(wù)是不是按建筑工程交稅?
老師,我司是做建筑安裝的。與甲方簽訂合同70%材料。30%安裝,那么也就是30%是涉及到9%的稅率的,預(yù)繳的時候是不是只有這30%需要預(yù)繳,70%的材料稅點(diǎn)是13%就不涉及到預(yù)繳的問題了?
請問老師,建筑裝修合同,異地施工跨區(qū)域涉稅事項報告里經(jīng)營方式選建筑安裝還是裝飾裝修?如果是裝飾裝修增值稅預(yù)繳也是2%的稅率嗎?
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問 應(yīng)當(dāng)是每個周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務(wù) 這個周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
那么安裝這塊是建筑服務(wù)9%的稅率嗎
這塊業(yè)務(wù)屬于什么呢?混合銷售?
安裝這塊是建筑服務(wù)9%的稅率
老師,請問如果是異地售賣安裝呢?跨市跨省售賣包安裝,這個安裝的建筑服務(wù)不需要預(yù)交增值稅嗎?可以講下為什么嗎?
可認(rèn)為這是個混合銷售,其主業(yè)是銷售
那什么樣的異地建筑服務(wù)情況需要預(yù)交增值稅呢?
一般是建筑類公司異地建筑服務(wù)