你好是啊,你如果開13%就不用預(yù)繳。
請問老師,我們是建筑業(yè)的一般納稅人,異地預(yù)繳增值稅的時候,我聽到說材料部份是不用預(yù)繳的,只有勞務(wù)方面的,也就是說9%稅率的業(yè)務(wù)部分才要預(yù)繳,這種說法對嗎
#提問#老師,我們公司是做中央空調(diào)設(shè)備銷售和安裝的公司,最近我們簽訂了一份專業(yè)分包合同,這應(yīng)該屬于施工合同,對方也要求我全部開9個點(diǎn)的反發(fā)票,這么操作合規(guī)嗎?實(shí)際上這個合同里含了很多設(shè)備和材料的,人工不超過30%,但是對方為了簡單,就只要9個點(diǎn)
老師,我們是建安項目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時候開的是建筑服務(wù)*護(hù)欄制作安裝,我們總公司會計說不能開成制作,就開成安裝,因為制作要認(rèn)定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的,但對方供應(yīng)商單位不同意,他們說當(dāng)時也是咨詢了稅務(wù)局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊,就體現(xiàn)不出他們材料這塊,我現(xiàn)在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應(yīng)商這邊說不行
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點(diǎn)的材料和3個點(diǎn)的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對方給我們開9個點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點(diǎn)的安裝票可以抵扣,另外13個點(diǎn)的材料部分就需要預(yù)繳2個點(diǎn),其實(shí)分包方13個點(diǎn)和3個點(diǎn)總得拉平還是9個點(diǎn),如果他們按13和3開,那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項了)可以這樣操作嗎
老師,請問調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對方款已付。我方還沒有開票,我怎么記賬。
老師,所得稅費(fèi)用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報送財務(wù)報表年報(2024年),點(diǎn)擊填寫申報表后,列表里有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表、企業(yè)會計準(zhǔn)則附注。請問這些都是需要填寫的嗎?
一般納稅人,月銷售額開普票10萬以內(nèi),享受增值稅減免嗎
個稅申報5月份申報4月份,指的是4月份工資還是4月份實(shí)際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號,充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元,返回差1000元,這個1000元在5月15號給充值新的單號,我想問會計分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費(fèi)計算對嗎
老師,個體工商戶可以自行開專票嗎
我們老板在海外引進(jìn)了一批投資,但是和公司的經(jīng)營不相符,請問怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化
老師這個預(yù)繳的條文在哪里可以查到
你好 《納稅人跨縣 (市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》 第二條 本辦法所稱跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),是指單位和個體工商戶(以下簡稱納稅人)在其機(jī)構(gòu)所在地以外的縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)。