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老師,我12月水電費沒有計提,現(xiàn)在1月份收到去年12月的水電費發(fā)票,現(xiàn)在該怎么寫分錄

2023-03-07 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-07 17:41

借以前年度損益調(diào)整貸銀行 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整, 有發(fā)票的按匯算清交納稅調(diào)減

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快賬用戶6253 追問 2023-03-07 17:47

可以當(dāng)月計提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 17:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6253 追問 2023-03-07 17:48

那以前年度還需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 17:50

你好,不需要的小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接做到今年。

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快賬用戶6253 追問 2023-03-07 17:52

那就是12月的水電費直接1月計提,1月支付是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 17:52

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6253 追問 2023-03-07 18:23

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-07 18:27

不要客氣,工作愉快。

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借以前年度損益調(diào)整貸銀行 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整, 有發(fā)票的按匯算清交納稅調(diào)減
2023-03-07
你好,當(dāng)時的分錄怎么做?
2023-02-13
你好,這個水費沒有支付的,實際已經(jīng)發(fā)生了正常掛賬就可以的。
2022-02-10
同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款等
2023-02-13
同學(xué)你好 1.對于當(dāng)月的水電費,應(yīng)當(dāng)在次月進行報銷,并按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則在次月將費用計提至相應(yīng)的管理費用科目。例如,11月的水電費應(yīng)當(dāng)在12月報銷,并計提至12月的管理費用中。同理,12月的水電費應(yīng)當(dāng)在1月報銷,并計提至1月的管理費用中。這樣可以確保費用記錄的及時性和準(zhǔn)確性。 2.如果在次月忘記計提水電費,而將費用直接記入當(dāng)月的管理費用中,雖然從操作上來說是可行的,但可能會影響財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性。因為在實際操作中,很容易出現(xiàn)遺漏或錯誤,導(dǎo)致財務(wù)報表的不準(zhǔn)確。因此,建議在每月末對未計提的水電費進行盤點和核對,并及時進行補提,以保持財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性。 3.如果在核對賬目時發(fā)現(xiàn)上月工資少提,應(yīng)當(dāng)在本月進行補提。具體操作上,可以在應(yīng)付職工薪酬科目中進行補提,以調(diào)整上月工資的差額。這樣可以確保應(yīng)付職工薪酬科目的準(zhǔn)確性,并避免因工資不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的其他相關(guān)費用的誤差。
2024-01-12
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