你好 調(diào)的原因是什么呢? ?一般不會(huì)

不考慮其他,只是單純把期末的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到未分配利潤(rùn),然后和期初未分配利潤(rùn)差34840.21,怎么調(diào)
審計(jì)時(shí)候,是不是會(huì)把預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款調(diào)至未分配利潤(rùn)?
注銷的話,怎么調(diào)整。其他應(yīng)付款、其他應(yīng)付款、實(shí)收資本、未分配利潤(rùn),就這四個(gè)科目怎么調(diào)賬注銷的時(shí)候。
老師,預(yù)收賬款可以用未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎?公司準(zhǔn)備注銷,預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款都有余額 借其他應(yīng)付款 預(yù)收賬款 貸或者未分配利潤(rùn)
#提問#老師,您好!其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”還需要繳納稅費(fèi)嗎?如果把“其他應(yīng)付款”調(diào)整到“未分配利潤(rùn)”的話,是調(diào)整2023年的賬,還是2024年3月份的賬?
老師,你好,我想問下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


我看房產(chǎn)公司的審計(jì)報(bào)告,報(bào)告里的預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款金額是調(diào)到未分配利潤(rùn)里了
你好 這要看審計(jì)出的調(diào)的說明 因?yàn)槭裁凑{(diào)整的 不然是不調(diào)的?
審計(jì)報(bào)告上沒有寫明原因呢
你好 那這個(gè)說不好 的? 要有調(diào)的原因的?