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審計時候,是不是會把預收賬款和其他應付款調至未分配利潤?

2023-03-07 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-07 15:58

你好 調的原因是什么呢? ?一般不會

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快賬用戶3957 追問 2023-03-07 15:59

我看房產(chǎn)公司的審計報告,報告里的預收賬款和其他應付款金額是調到未分配利潤里了

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:06

你好 這要看審計出的調的說明 因為什么調整的 不然是不調的?

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快賬用戶3957 追問 2023-03-07 16:08

審計報告上沒有寫明原因呢

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:17

你好 那這個說不好 的? 要有調的原因的?

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你好 調的原因是什么呢? ?一般不會
2023-03-07
你好,直接把應付和其他應付調減,未分配利潤調增,對應利潤表也調一下就可以了,調整之前的數(shù)據(jù)有嗎
2022-07-15
您好,根據(jù)會計準則規(guī)定,預收賬款是不可以用未分配利潤調整的。
2024-04-14
同學你好,不需要,壞賬準備年末結轉到未分配利潤
2021-07-27
您好,這是負債表和利潤表的勾稽關系,只要分錄直接用未分配利潤就會導致勾稽不上,不是我們的分錄或報表不對,需要把這個未分配利潤0.01直接加在期初(負債表)
2025-02-14
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