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請(qǐng)問老師,我接手的一個(gè)帳套,進(jìn)項(xiàng)稅額一直有10幾萬的余額,我查了一下前期的帳,無從查起,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)年末從來不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的所有科目,導(dǎo)致所有科目都是一堆的金額,我接手后,按各科目的余額轉(zhuǎn)完,進(jìn)項(xiàng)有10余萬的余額,但申報(bào)表上又沒有留抵額,這個(gè)10幾萬要怎么從帳上調(diào)整掉?

2023-03-07 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-07 15:53

要找到原因才調(diào),不然不能直接調(diào)整?

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快賬用戶6309 追問 2023-03-07 15:57

就是找不到原因,一直掛著幾年了

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:01

你好 先掛著 找到原因時(shí)再處理 不然是你的責(zé)任了 是造假?

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快賬用戶6309 追問 2023-03-07 16:01

好的,那就不調(diào)吧,先掛著

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:08

你好對(duì) 這樣處理為好的??

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要找到原因才調(diào),不然不能直接調(diào)整?
2023-03-07
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-07-29
你好!先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計(jì)入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好 用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整 申報(bào)表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
等會(huì)等會(huì)等會(huì)等會(huì)
2021-01-07
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