同學,你好 是的,計入營業(yè)外收入
工程款100萬,罰款10萬,實收90萬。 收到工程款時, 借 銀行存款 90 其他應收款~開發(fā)商10 貸 主營業(yè)務收入 100 (成本結(jié)轉(zhuǎn)省略) 總承包再下發(fā)給分包工程款時 借 工程成本60 貸 應付賬款-1分包 60 實發(fā) 借 應付賬款~1分包 60 貸 銀行存款 50 其他應收~1分包 10 不知道要不要做營業(yè)外支出, 這個分錄是否正確
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司。本月收到獼猴桃產(chǎn)業(yè)項目建設專項款,100萬,我借方,銀行100萬,貸方應付賬款—專項應付款100萬,,隨后,我們支付了承包我們園子網(wǎng)架設施的工程隊10萬,我怎么做賬?分錄?謝謝老師。
老師一月進度款100萬 其中罰款10萬,乙方開票給我們100萬 罰款是不是我應該記入營業(yè)外收入而不是工程施工成本 借:工程施工-分包100 貸:應付賬款100 借:應付賬款10 貸營業(yè)外收入10
老師,我對小規(guī)模納稅人的賬務處理還是挺糾結(jié)的,煩勞老師幫指導下,謝謝! 例如:工程項目100萬元,具體賬務處理如下: 1、開票時確認收入 借:應收賬款 100 貸:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算收入 97.08 應交增值稅-未繳稅款 2.91 2、同時結(jié)轉(zhuǎn)工程施工(按80%計算核算) 借:主營業(yè)務成本---工程結(jié)算成本 80 貸:工程施工—人工費 80 3、收到工程款時 借:銀行存款 100 貸:應收賬款 100 4、付工人及工程成本支出 借:工程施工-人工費 80 貸: 銀行存款 80
老師,請問一下,我公司承接一項工程,開票給甲方100萬,甲方打款給我公司70萬,另外30萬代發(fā)工資打到農(nóng)民工工資卡上,我公司可否拿甲方代發(fā)工資的憑證做賬嗎?開票時,借:應收賬款100萬,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費增值稅銷項稅,收款時,借:銀行存款70萬,借:主營業(yè)務成本30萬,貸:應收賬款100萬
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務優(yōu)惠政策嗎?
當年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費用應該扣除在當年還是次年
問下老師,為什么運輸費不計入設備成本再*10%抵扣應納稅額?
您好,老師, 不是當月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當月減少的固定資產(chǎn)當月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應該填在哪
老師,供應商給的溢價計入什么科目呢,比如是進了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
老師我會計分錄是對的蠻
同學,你好 嗯嗯,是的
老師若我們領用了甲方的輔材1,甲方核算了金額10萬元,從我們100萬工程款里面扣出來了,轉(zhuǎn)我們90萬,那我們開票開多少了?我這個又怎么做賬了?
同學,你好 你收到多少錢,就開具多少錢的發(fā)票
老師那這個就和罰款那個處理方式不一樣了?罰款那個是工程款100萬 ,罰款10萬,最終轉(zhuǎn)款就是90萬啊
同學,你好 90萬,你沖應付賬款,就可以了