你好 這個(gè)800是你每次預(yù)繳的一個(gè)額度,但是你在匯算清繳的時(shí)候,是計(jì)算綜合所得,奧把各項(xiàng)收入都計(jì)算進(jìn)去的
公司有位員工,在其他公司申報(bào)了工資薪金的收入,我們公司申報(bào)了一部分工資薪金收入,一部分勞務(wù)費(fèi)收入。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候是把兩家公司的所有工資薪金收入和勞務(wù)費(fèi)收入一起合并作為總的收入計(jì)算個(gè)稅,然后扣除已經(jīng)繳納的個(gè)稅,多退少補(bǔ)對(duì)嗎?
關(guān)于個(gè)稅預(yù)扣和匯算清繳的方法,可以幫我看下是這樣計(jì)算的嗎? 假如我每個(gè)月工資5000,本年度中有一個(gè)月取得了勞務(wù)報(bào)酬40000,那么預(yù)扣的工資薪金稅款是0,預(yù)扣的勞務(wù)報(bào)酬稅款是40000x80%x30%-2000=7600。年度匯算清繳時(shí)計(jì)算:60000+40000x20%-60000-社保費(fèi)4980=27020,27020x3%=810.6,那么就相當(dāng)于我這一年要交7600的稅+810.6的稅嗎?
單位找了一批臨時(shí)工,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,也沒(méi)有申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅,只是年底所得稅匯算清繳調(diào)減費(fèi)用,這樣做的有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),如果查賬,所得稅沒(méi)有問(wèn)題呢,但是會(huì)不會(huì)讓我們補(bǔ)繳個(gè)稅。
老師你好,我想問(wèn)下一個(gè)月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報(bào)酬所得,他們都是分開(kāi)預(yù)繳了個(gè)稅,那么到年底匯繳清算的時(shí)候還會(huì)要再繳納個(gè)稅嗎? 比如工資薪金每個(gè)月2萬(wàn)元,社保所在單位是按照扣除5000元來(lái)預(yù)繳的個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬每個(gè)月15000元,勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來(lái)預(yù)繳個(gè)稅,那么到年底匯繳清算還需要補(bǔ)交個(gè)稅嗎?
老師:個(gè)人所得稅匯算清繳中,我有工資薪金收入129940.我有7筆勞務(wù)費(fèi)5416,每次都是在800元以下,當(dāng)月沒(méi)有繳稅,匯算清繳中,我要補(bǔ)繳個(gè)稅。勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用扣除1320.這費(fèi)用扣除我不知是怎么算出來(lái)的?我補(bǔ)繳的個(gè)稅中,有勞務(wù)費(fèi)的補(bǔ)繳部分嗎?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦