借 銀行存款300 貸其他應(yīng)付款-A 300 借其他應(yīng)收款-B 300 貸銀行存款300
請問老師,往來款怎么做會(huì)計(jì)分錄? 我先說一下情況,我們有兩個(gè)股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費(fèi)。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請問是這樣嗎?
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)900元 其他應(yīng)收款300元 貸:銀行存款1200元。A個(gè)人部份支付部份300元也由公司支付,單獨(dú)做份工資表應(yīng)發(fā)工資300元,那結(jié)轉(zhuǎn)工資分錄是如何做?是借:管理費(fèi)用300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資300 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)收款300??
A公司開了基本戶存入300塊,這300塊是員工用B公司的現(xiàn)金存人的,可以做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-B嗎
AB兩公司同一老板,B收到A的往來款300,在付給A的往來款300, 借 銀行存款300 貸應(yīng)收賬款 300 借應(yīng)付賬款300 貸銀行存款300
收到重慶總部轉(zhuǎn)給本公司報(bào)銷給員工代付電費(fèi)款 借銀行存款300 貸其他應(yīng)付款總部300 報(bào)銷給員工 借其他應(yīng)收款員工300 貸銀行存款300 對嗎?老師
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師這個(gè)是一進(jìn)一出
B公司 借 銀行存款300 貸其他應(yīng)付款-A 300 A公司分錄 借其他應(yīng)收款-B 300 貸銀行存款300
B公司 借 銀行存款300 貸應(yīng)收賬款-A 300 A公司分錄 借應(yīng)收賬款-B 300 貸銀行存款300
老師,這樣可以嗎
相當(dāng)于沒發(fā)生
可以的,把賬做平就是了