久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前購材料自制設(shè)備,都沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)設(shè)備要賣掉,該如何處理

2023-03-06 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-06 16:35

同學(xué),你好,你前面是怎么做的賬了?

頭像
快賬用戶3012 追問 2023-03-06 16:36

購入的材料都放在制造費(fèi)用了

頭像
快賬用戶3012 追問 2023-03-06 16:37

導(dǎo)致制造費(fèi)用教大

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-06 16:44

這種的話,直接計(jì)入營業(yè)外收入了

頭像
快賬用戶3012 追問 2023-03-06 16:46

借:制造費(fèi)用 貸:營業(yè)外收入,分錄是這樣寫嗎

頭像
快賬用戶3012 追問 2023-03-06 16:47

這樣操作是否合理

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-06 16:47

借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入

頭像
快賬用戶3012 追問 2023-03-06 16:48

制造費(fèi)用不用減少嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-06 16:49

制造費(fèi)用不用管了,賣了確認(rèn)收入就可以了

頭像
快賬用戶3012 追問 2023-03-06 16:50

好的,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-06 16:51

不客氣,很高興幫你解答

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,你前面是怎么做的賬了?
2023-03-06
你好,借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 沒有成本。
2023-09-11
你好 借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款等??
2022-09-29
你好,那你就做其他業(yè)務(wù),收入沒有成本了。當(dāng)時(shí)的時(shí)候你應(yīng)該做固定資產(chǎn),次月開始就應(yīng)該折舊的。
2023-07-25
你好,做,相反的分錄處理。
2023-06-06
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×