同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤(rùn)
你好 老師 我想問(wèn)下我們公司之前欠供貨商兩筆應(yīng)付款 總共1716888.12元 然后給我們減免了1373510.52元 現(xiàn)在結(jié)清了 我該怎么寫(xiě)分錄沖銷(xiāo)以前的應(yīng)付賬款呢
老師你好,之前期初數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)在想用未分配利潤(rùn)沖減之前有誤的應(yīng)付賬款,分錄該怎么寫(xiě)?
老師好,因?yàn)橹胺咒洸僮饔姓`,把分紅款做成管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么調(diào)整呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,本年利潤(rùn)為11萬(wàn).利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)為46萬(wàn)。但是本月應(yīng)該有的未分配利潤(rùn)為70萬(wàn),差額13萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)該怎么做調(diào)整呢? 好讓本期的未分配利潤(rùn)金額為實(shí)際的70萬(wàn)呢?
1、一直 沒(méi)做,年底,本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),現(xiàn)在反過(guò)賬去結(jié)轉(zhuǎn),影響之前數(shù)據(jù)嗎?2.老師 為什么 我沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配這筆分錄,那資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利瑞是不是不該有數(shù)據(jù)?
老師,期初之前的費(fèi)用多記了,用未分配利潤(rùn)調(diào)整的,現(xiàn)在想沖回費(fèi)用,用以前年度損益科目調(diào)整來(lái)記,怎么做分錄呢,轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào),想用這公司做經(jīng)營(yíng)貸,怎么做些流水養(yǎng)起來(lái)這公司?再做經(jīng)營(yíng)貸,對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個(gè)方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請(qǐng)問(wèn)老師 ,公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái),合伙企業(yè),利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫(xiě)火炬網(wǎng)時(shí),選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資,該怎么選
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計(jì)提嗎?
老師,第一個(gè)格子說(shuō)可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個(gè)格子又說(shuō)只能選擇其中一項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒(méi)有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書(shū)給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
如果未分配利潤(rùn)不夠調(diào)賬能否用盈余公積調(diào)賬,之前提盈余公積是為了預(yù)留預(yù)收賬款的退款
同學(xué),你好 如果未分配利潤(rùn)不夠調(diào)賬能否用盈余公積調(diào)賬, 可以,盈余公積可以用來(lái)彌補(bǔ)企業(yè)虧損。
分錄該怎么寫(xiě)?
借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤(rùn) 盈余公積
謝謝老師
不客氣,祝工作順利