你好;? ?可以這樣來(lái)寫(xiě) ;你們有這個(gè)制度的話? ?
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲公司”)為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售商品適用的增值稅稅率為13%。2×20年發(fā)生如下業(yè)務(wù):資料一:2×20年1月甲公司董事會(huì)決定將本公司生產(chǎn)的200件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單位成本為0.8萬(wàn)元,市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為每件1萬(wàn)元(不含增值稅稅額)。資料二:為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),去除冗余產(chǎn)能,2×20年甲公司推出一項(xiàng)鼓勵(lì)員工提前離職的計(jì)劃。該計(jì)劃范圍內(nèi)涉及的員工共有150人,平均距離退休年齡還有5年。甲公司董事會(huì)于10月20日通過(guò)決議,該計(jì)劃范圍內(nèi)的員工如果申請(qǐng)?zhí)崆半x職,甲公司將每人一次性地支付補(bǔ)償款20萬(wàn)元。根據(jù)計(jì)劃公布后與員工達(dá)成的協(xié)議,其中的100人將會(huì)申請(qǐng)離職。資料三:2×20年甲公司銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng),對(duì)當(dāng)年度業(yè)績(jī)起到了決定性作用。根據(jù)甲公司當(dāng)年制定并開(kāi)始實(shí)施的利潤(rùn)分享計(jì)劃,銷(xiāo)售部門(mén)員工可以分享當(dāng)年度凈利潤(rùn)的2%作為獎(jiǎng)勵(lì)。甲公司2×20年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元。根據(jù)資料一至資料三,分別編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
公司 本人于2022年9月5日,取得中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng),符合公司員工崗位獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)條件,申請(qǐng)金額為2000元(大寫(xiě):貳仟元整)。證書(shū)見(jiàn)附件,請(qǐng)公司予以審批!,老師,我們公司中級(jí)職稱(chēng)有補(bǔ)貼,請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)這樣寫(xiě)可以嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)收到出口退稅款10萬(wàn)元到銀行賬戶,同時(shí)這10萬(wàn)元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬(wàn)元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級(jí)科目?所有的情況都說(shuō)一下,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。就是,一個(gè)公司當(dāng)中有好幾個(gè)股東,其中有一個(gè)股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請(qǐng)問(wèn)這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過(guò),自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購(gòu),股東的部分股份的事情,我們沒(méi)有遇到過(guò)。應(yīng)該怎么操作這個(gè)事情呢,謝謝
老師您好,叉車(chē)證年檢費(fèi),應(yīng)該記錄那個(gè)科目, 管理費(fèi)用--福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用--其他
請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報(bào)關(guān)單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開(kāi)出口發(fā)票,開(kāi)了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時(shí)按多少扣除了??都是20%還是???