學員您好,這種情況是要的。比如借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
老師,您好!20年補了一筆19年的分錄,將以前年度損益調(diào)整(金額是24057.32)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤后,在申報20年調(diào)整這個月的資產(chǎn)負債表時,需要調(diào)整本年利潤-未分配利潤的年初數(shù)嗎?謝謝!
以前年度的退稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 這步完成后是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 謝謝指教!
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負債表,其他應收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
請問借利潤分配未分配利潤, 貸 以前年度損益調(diào)整,這個分錄金蝶云軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
老師,您好!審計進行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)負數(shù)累計折舊正數(shù)應收賬款負數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計余額是18399, 固定資產(chǎn)原價是18399。現(xiàn)在報A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負責代運營收服務費,但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導找到我 (這個領(lǐng)導不是我們的老板,是當時這個領(lǐng)導介紹我來公司工作的)他說不好管理的會計給這他說新來的會計我們都不喜歡她 她在背后說會計主管的壞話(就是我)讓這個領(lǐng)導給我說說這個事情 從這個事能反映了不好管理的會計的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運,搬運,500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價,顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個人。這個流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個人開票嗎。
老師,因為上年進項稅額做到成本去了,我借:進項稅額,貸:未分配利潤
你說的這種也可以的。
這樣的話,余額在貸方,還需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個賬務怎么處理呢
同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
未分配利潤余額在貸方不用管嗎
同學您好,貸方就是盈利
實際我們是虧損,這個業(yè)務怎么處理?
同學您好,虧損在借方,貸方有發(fā)生相抵自然對沖的