你好,用發(fā)票拿來記賬聯(lián)做賬就可以的,轉了進項稅額里面之后沒有原始憑證。
收到發(fā)票計入增值稅進項,還是待認證進項? 待認證進項是什么時候使用,月末嗎?
老師,尚未認證發(fā)票計入待認證。那么當月計入待認證需要付什么原始憑證 還是待認證轉進項稅額時候付原始發(fā)票?
老師,好。本月進的貨,沒有認證,做到待認證里面了。原始憑證是用發(fā)票聯(lián)嗎?哪要是等認證的時候,原始憑證用什么
專票未認證的時候做借材料 應交稅費--待認證進項稅額 貸:應付 ,那發(fā)票勾選認證了怎么做賬沖待認證進項稅額
做分錄,借待認證進項稅時候,那張原始發(fā)票貼在這記賬憑證底下,還是貼在待認證轉進項稅后面呢,
老師,評論總資產指年初資產?年末資產的平均數,那么平均凈資產指什么?是年初權益?年末權益的平均數嗎
老師您好,公司從外面請培訓老師給員工培訓。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
請問下我們領導要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應商對賬采購金額再當月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應商貨款)。這個表能對嗎
非營利組織的學校,學費收入需要報印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務,公司會開展新業(yè)務,為什么感覺做個財務這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對我,試用期只有2000了,堅持不下去了轉正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計提了一筆費用,2024年1月紅沖了這筆費用。2024年匯算清繳,這筆費用涉及的會計科目,納稅調減處理?
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起???
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報,有什么稅務風險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團有網站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
是這樣理解嗎:借庫存 待認證 (記賬憑證原始件粘貼) 轉進項就不需要付任何東西是嗎
是的,是這么做,是這么理解。