對的,是的,是這么做的。
我開出發(fā)票的時候分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費增值稅 收到款借銀行存款貸應(yīng)收賬款, 這樣對嗎
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
小規(guī)模納稅人,開普票為1月29日,2月2日銀行收款到賬,1月做賬,還是2月做賬? 二月做賬,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收人 應(yīng)交稅費 還是必須1月做賬?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
老師,先收錢再開票,可以這樣做賬嗎 收到錢:借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開具發(fā)票后:借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入
老師,我門是一般納稅人,先開出發(fā)票,1借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,2收到錢,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,賬務(wù)處理是這樣嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
那如果客戶先付了預(yù)付款,等我們開完票了,過幾個月才付我們尾款,怎么做分錄么?
借銀行存款、應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借銀行貸應(yīng)收賬款。
那如果2月付我們預(yù)付款,我們3月開具發(fā)票,隔月了該怎么做分錄呢?
借銀行存款、 貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款。