您好,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損是以前虧了,如果今年盈利可以補以前的,不用交稅,A107020所得減免優(yōu)惠明細表 比如高新企業(yè) 有加計扣除這些
公司屬于小微企業(yè),盈利了,先要填減免所得稅優(yōu)惠明細表還是先填年度彌補虧損明細表?
老師您好,請問匯算清繳申報需要填幾張表?我只填報了這幾張可以嗎?報表列表 填表說明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》
年度匯算里的表 A106000企業(yè)所得稅彌補虧損和A107020所得減免優(yōu)惠明細表 分別是什么意思
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,這個表是不是不用填,系統(tǒng)自動帶數(shù)據(jù)?
企業(yè)所得稅年度納稅申報中,應(yīng)納稅所得額計算,減:多的稅減免(填A(yù)107020),企業(yè)所得稅彌補虧算 明細表內(nèi),五年內(nèi)可以減免,這個怎么算的?
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊
就是說 根據(jù)行業(yè)所得稅有減免的 才勾選107020
您好,沒有減免也要選的,不填保存為零
根據(jù)政策 所得稅減半征收 這個是哪個表
您好,好像也是這個表,有點忘記了,公司的電腦打開才能看到,您能截圖給我看一下這個表嗎A107020所得減免優(yōu)惠明細表?
請準(zhǔn)確的講解一下 本行業(yè)沒有所得稅減免 都應(yīng)該選哪些表
您好,?所得稅減半征收??填107020表吧,把這個表點開看看呢,表單里都是很明細的條目
107030和107050分別是什么意思
您好,在圖片上看不到,能告訴中文名稱嗎
抵扣應(yīng)納稅所得額 稅額抵免優(yōu)惠明細表
您好,這2個是特殊行業(yè)和公司才有的, 抵扣應(yīng)納稅所得額? 比如企業(yè)研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝所發(fā)生的技術(shù)開發(fā)費用,可據(jù)實計入管理費用,在計算應(yīng)納稅所得額之前扣除。為了促進企業(yè)技術(shù)進步,鼓勵企業(yè)積極研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝,國家稅務(wù)總局規(guī)定,對盈利企業(yè)研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝所發(fā)生的各項費用,比上年實際發(fā)生額增長達到10%以上的,其當(dāng)年實際發(fā)生的費用,除按規(guī)定據(jù)實列支外,年終經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審核批準(zhǔn)后,可再按其實際發(fā)生額的50%,直接抵扣當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。費用增長率未達到10%以上的,不得抵扣。 稅額抵免優(yōu)惠明細表? ?稅額抵免,是指企業(yè)購置并實際使用環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可以在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。
表105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整 賬載金額和實際發(fā)生額是一樣的 第6列是什么意思
您好,賬和稅沒有差異就是0,這里一般是考慮福利費是工資14%以內(nèi),超過要納稅調(diào)增
我不明白的是 為什么納稅調(diào)整金額里有數(shù) 稅會一致為什么要調(diào)整
您 好,不用調(diào)整啊,一致也要填,差異是0就可以了,稅局就是想知道各項需要調(diào)整的項目都是哪些數(shù)吧,可能也是提示企業(yè)忘記了
請仔細看一下圖片 6列表里有數(shù)53000這是怎么回事 怎么來的 對不對
您好,5列稅收您了填53000啊
請解釋一下 第5列 稅收金額是什么意思
您好,就是稅務(wù)上允許我們稅前列支多少金額?