你好,你是有工資沒有發(fā)下去還是怎么啦?
老師好,匯算清繳里的工資實際的與稅收的金額為什么會有差額調增,根據那個科目余額填寫?
老師好,匯算清繳里的工資實際的與稅收的金額為什么會有差額調增,根據那個科目余額填寫?填寫多少金額
老師,匯算清繳時工資薪金支出填報數據,賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調增,所以體現(xiàn)在了23年應付職工薪酬科目下面,那我應該按哪個數據填報?是不是按個稅系統(tǒng)也就是實際支付金額填寫?
2022年實際比賬載少2千,匯算清繳的時候以實際發(fā)放金額為稅收金額,調增了2千。 2023年,補發(fā)了2022年的2千,實際比賬載多2千。那23年匯算清繳的稅收金額是寫什么金額
企業(yè)所得稅匯算清繳時,各類基本社會保障性繳款,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額都是填寫一樣的數據?是根據明細表里面的那個科目來進行填寫的呢? 住房公積金也是填寫單位的部分金額? 補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險,是根據1-12月補繳的部分金額進行填寫的還是啥意思呢?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
發(fā)了啊,為什么還有調增呢
你好,那你們自己填寫的時候填寫的有問題吧 如果計提的全部都發(fā)下去 張載金額,實際金額稅收金額都是一樣的
老師,是填寫應付職工薪酬科目累計嗎
對的 是的一年的累積的