學(xué)員您好,是的,對的
老師你好,我們公司是由北京一家公司100%控股投資成立的,是不是只有北京這家公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢才可以做投資款,公司法人轉(zhuǎn)的不屬于投資款
我們公司的股東想把自己持有股份轉(zhuǎn)成另一家公司(且還是這家法人),就是我們公司部分股份是另一家公司持有的 ;在這種情況下 對于我們公司上有什么影響嗎(稅務(wù)和工商上)
老師,我們公司百分百控股了另外一家公司甲。現(xiàn)在甲公司有輛轎車。那車子屬于甲公司法人的還是我們控股公司的?
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司有投資過一家公司并且股份是51%那這樣的話是不是這家公司就屬于控股子公司啊
你好老師,我們公司原來占股51%,另一家公司占股49%,由于對方公司資金不到位,現(xiàn)在第三家公司要入股,要把原占股49%這家公司股份拿30%股份給第三家公司,這樣的話要交什么哪些稅?老師印花稅是轉(zhuǎn)讓股份這兩家交印花稅?如果我們股份沒變是不是就不用交印花稅?
會計繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
那賬務(wù)和稅務(wù)這塊是獨立核算的嗎
老師這樣是不是我們公司得編制合并報表啊,可是我們從來沒有編制過,都是和對方公司獨立核算的,怎么辦啊,有什么影響嗎
同學(xué)您好,沒有管理需要也不一定要編的,上市國企企這些才強(qiáng)制要做的
當(dāng)時我們是占了51還有一個法人股東占了49成立了a公司,主營業(yè)務(wù)都是a在做,只不過a和我們公司有業(yè)務(wù)往來,但都是正常開票的,但是我們這邊從來沒有編制過合并報表,這個沒有影響嗎,不是強(qiáng)制嗎
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
但是合并報表從來都沒編制過,我也是剛剛聽說,
是的沒錯, 是這樣的一般企業(yè)不做的,上市公眾公司和有管理需要的集團(tuán)要編
如果有管理需求或者上市公司向股東出示報表才需要編制嗎?那我們這種小企業(yè)是不編也行嗎,那稅務(wù)這塊兒有要求嗎,稅務(wù)上的報表還是自己公司財務(wù)報表嗎
是的沒錯, 是這樣的上市公司向股東出示報表才需要編制小企業(yè)沒必要的不用稅務(wù)不需要合并的
那向稅務(wù)出示的報表還是公司自己的財務(wù)報表對呢
是的沒錯, 是這樣的個體公司自己的財務(wù)報表
好的老師我知道了,謝謝
那我就放心了
不客氣,有空給五星好評:,