必須是免稅,稅率發(fā)票,不能是0.這些不是農(nóng)產(chǎn)品,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
我們是生產(chǎn)加工13%貨物食品的一般納稅人,從小規(guī)模納稅人那取得的1%專票,怎么確定哪些可以計(jì)算9%計(jì)算抵扣,哪些只能按票面稅額抵扣,比如常用的原料有面粉,大米,雞蛋,鴨蛋這些是屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎,可以按9%計(jì)算抵扣嗎
小規(guī)模納稅人中標(biāo)學(xué)校食堂業(yè)務(wù) 1、除了小規(guī)模納稅人的1%稅率外,其他稅收優(yōu)惠政策有沒有? 2、不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的蔬菜、調(diào)料、米油鹽等等,是不是要去稅局代開發(fā)票?不可以開收購(gòu)發(fā)票吧? 3、一般納稅人購(gòu)進(jìn)如果去稅局代開了專票,蔬菜雞鴨魚肉是不是可以計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)消耗性生物資產(chǎn)-苗木收到帶有進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?總的來(lái)說(shuō),對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅額和扣除率那種可以用?
小規(guī)模期間成本發(fā)票沒有開回來(lái),升為一般納稅人后對(duì)方只能開專票給我們,收到發(fā)票后可以不抵扣稅額,直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本嗎,還是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額部分做到成本里面去
收到小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票中,有大米、雞蛋、菜油、面粉等0稅率發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?,是直接用合計(jì)金額*0.09嗎
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?