必須是免稅,稅率發(fā)票,不能是0.這些不是農(nóng)產(chǎn)品,不能抵扣進項的。

我們是生產(chǎn)加工13%貨物食品的一般納稅人,從小規(guī)模納稅人那取得的1%專票,怎么確定哪些可以計算9%計算抵扣,哪些只能按票面稅額抵扣,比如常用的原料有面粉,大米,雞蛋,鴨蛋這些是屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎,可以按9%計算抵扣嗎
小規(guī)模納稅人中標(biāo)學(xué)校食堂業(yè)務(wù) 1、除了小規(guī)模納稅人的1%稅率外,其他稅收優(yōu)惠政策有沒有? 2、不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,市場購進的蔬菜、調(diào)料、米油鹽等等,是不是要去稅局代開發(fā)票?不可以開收購發(fā)票吧? 3、一般納稅人購進如果去稅局代開了專票,蔬菜雞鴨魚肉是不是可以計算扣除進項稅?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人購進消耗性生物資產(chǎn)-苗木收到帶有進項稅額的發(fā)票可以進行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進行扣除嗎?總的來說,對于小規(guī)模納稅人來說,進項稅額和扣除率那種可以用?
小規(guī)模期間成本發(fā)票沒有開回來,升為一般納稅人后對方只能開專票給我們,收到發(fā)票后可以不抵扣稅額,直接價稅合計計入成本嗎,還是先進項稅額轉(zhuǎn)出,然后再把進項稅額部分做到成本里面去
收到小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票中,有大米、雞蛋、菜油、面粉等0稅率發(fā)票,可以抵扣進項稅額嗎?,是直接用合計金額*0.09嗎
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個問題,個稅我報的都是當(dāng)月計提數(shù)是不是不對呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報8月份的工資啊
請董老師和樸老師解答,請問老師,這題中解題方法中,它表達的是什么意思
老師 問下我們老板有兩個酒店,都開工資,剛開始社保是在第一個酒店交的,成立第二個酒店后就把社保移到第二個酒店了,現(xiàn)在第一個酒店給老板報個稅的話生計費和專項附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分攤成本也好,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?