同學(xué)你好,增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)消耗性生物資產(chǎn)-苗木收到帶有進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?總的來(lái)說(shuō),對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅額和扣除率那種可以用?——小規(guī)模納稅人不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣;
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開(kāi)的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
老師,一般納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專票,計(jì)算抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計(jì)扣除1%進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)消耗性生物資產(chǎn)-苗木收到帶有進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?總的來(lái)說(shuō),對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅額和扣除率那種可以用?
小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)登記為一般納稅人之前這段時(shí)間內(nèi),未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅,小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?小規(guī)模期間取得的專票轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣嗎
尊敬的老師,您好!一般納稅人收到小規(guī)模納稅人公司給開(kāi)來(lái)的普票,稅率是1%,這1%的增值稅可以用做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),4月我把以前待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做到了,進(jìn)項(xiàng)稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
您好,借人方已經(jīng)支付工資等,去函現(xiàn)收到借調(diào)人員工資,收到工資里人員有的含服務(wù)費(fèi),該怎樣賬務(wù)處理,需要開(kāi)發(fā)票處理嗎
老師,這個(gè)i=1067咋算的幫忙看一下
老師,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有數(shù)量可以嗎
老師請(qǐng)看這張圖,兩個(gè)問(wèn)題: 1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎?為什么還強(qiáng)調(diào)“被投資企業(yè)支付的對(duì)價(jià)全部為股票(權(quán)的)”呢?難道被投資企業(yè)還有其他支付對(duì)價(jià)方式可以選擇嗎? 2.“個(gè)人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行(個(gè)人以非貨幣資產(chǎn)投資)”,不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎?為啥后半句還說(shuō)“也可選擇遞延納稅政策”?
老師我們是做拍短視頻的,有導(dǎo)演,演員,燈光,道具什么的,用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)了,謝謝
24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今年做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?
請(qǐng)問(wèn):個(gè)人到稅務(wù)局貸開(kāi)票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購(gòu)買的電車很多輛,有一百多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問(wèn)可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
那么,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?
同學(xué)你好那么,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?——是不可以的;
意思是只能按3%進(jìn)行扣除了?
同學(xué)你好,增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)——如果您 方是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的;
那么,規(guī)定的3%是怎樣回事呢?
同學(xué)你好,規(guī)定的3%是怎樣回事呢?——是小規(guī)模納稅人銷售時(shí)按3%的征收率交稅;
老師可以舉個(gè)分錄看看嗎?
同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)交增值稅;
老師,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?即 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
同學(xué)你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?即 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以,確認(rèn)收入后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本;